那么你們那個(gè)車(chē)使用超過(guò)1年/12個(gè)月沒(méi)呢?
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車(chē),進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣(mài)了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車(chē)公司開(kāi)了一張二手車(chē)的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周?chē)那個(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車(chē)的銷項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,2019年1月購(gòu)進(jìn)了一臺(tái)二手車(chē),沒(méi)有開(kāi)專票就沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,8月賣(mài)出去需要怎么交增值稅呢?按什么稅率,現(xiàn)在要改19年的申報(bào)表
公司去年買(mǎi)的車(chē),今年轉(zhuǎn)手給個(gè)人了,車(chē)輛交易時(shí)候?qū)懙?9萬(wàn)多,也沒(méi)發(fā)票也沒(méi)記住具體數(shù)據(jù),稅務(wù)處理上我應(yīng)該怎么做,按多少的稅率交,我們是一般納稅人,謝謝
老師您好,我們?nèi)ツ暝趯?duì)方公司購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)二手汽車(chē),當(dāng)時(shí)只有二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)的機(jī)動(dòng)車(chē)大票入賬,現(xiàn)在對(duì)方公司交來(lái)13%的專用發(fā)票,我們是一般納稅人,應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我們是一般納稅人,二年前買(mǎi)了一臺(tái)新貨車(chē)送貨用,當(dāng)時(shí)告訴我們說(shuō)是國(guó)五車(chē),不能抵扣增值稅,我在發(fā)票勾選系統(tǒng)也沒(méi)有看到這張發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要出售這個(gè)車(chē)給我們新開(kāi)的公司,也一般納稅人,怎么開(kāi)發(fā)票?其實(shí)就是我們要把老公司注銷,業(yè)務(wù)挪到新公司,所以把車(chē)賣(mài)給新公司
郭老師您好,有代理記賬公司的轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
稅金及附加借貸怎么登記
養(yǎng)護(hù)花草服務(wù)的開(kāi)票類別是現(xiàn)代服務(wù)*其他生活服務(wù)嗎?相當(dāng)于是提供人工
老師好,請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”,里面填寫(xiě)的工資薪金支出是計(jì)提的數(shù)還是實(shí)際的支付金額?比如12月份計(jì)提工資5萬(wàn)元,但是需要到次年1月份才發(fā),那么這筆費(fèi)用應(yīng)當(dāng)計(jì)入到這個(gè)表格里嗎?
老師這個(gè)月進(jìn)貨開(kāi)普票,開(kāi)錯(cuò)了,下個(gè)月紅沖換成專票的會(huì)計(jì)分錄
老師您好 我們出口一批貨物,現(xiàn)在有了hs編碼,我想查退稅率 在哪查呢,謝謝
老師,注冊(cè)公司用自己家的樓房作為辦公地址,免費(fèi)使用,是公司需要繳納房產(chǎn)稅吧
我有個(gè)業(yè)務(wù),賣(mài)出去了,合同和提貨時(shí)間都是9月的,但是無(wú)法開(kāi)發(fā)票,因?yàn)槲覀兪浅善酚托袠I(yè),進(jìn)項(xiàng)沒(méi)來(lái),我們無(wú)法開(kāi),怎么辦
開(kāi)1000萬(wàn)的信用證付給對(duì)方公司,我方劃扣了1000萬(wàn),對(duì)方公司收到銀行存款1000萬(wàn),如何做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)律師費(fèi)發(fā)票沒(méi)有數(shù)量和單價(jià),只有金額,影響使用嗎?
老師麻煩您講一下這輛使用超過(guò)一年和不超過(guò)一年分別怎么處理?
沒(méi)有超過(guò)1年稅局不認(rèn)做固定資產(chǎn)。超過(guò)1年的可以按銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),開(kāi)普票3%,申報(bào)的時(shí)候減按2%