您好, 因為個稅是從你應(yīng)該支付的工資里面扣除的
老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
老師好,我有個問題總轉(zhuǎn)不過來,計提代扣代繳個人所得稅為什么用應(yīng)付職工薪酬呢?
請問老師,計提工資時借:管理費用–應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000,其中10000包含了代扣代繳的醫(yī)社保公積金個稅。我看結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時,借:本年利潤10000 貸:管理費用–應(yīng)付職工薪酬10000。 那么為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益時把包含代扣代繳的職工薪酬都結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
老師,計提工資有個稅 計提本月工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計提個稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 發(fā)放上個月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 是這樣寫的嗎 代扣代繳個稅 應(yīng)交
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報時候單位實際繳費金額包括個人部分嗎
老師,啥叫價內(nèi)稅,啥叫價外稅呢?
老師,21年公司購買的理財,有收利息需要繳稅嗎?都交哪些稅呢?
李平出差回來報銷差旅費1萬2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機票5210元,住宿費3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費用,1240元出差補助,1800元