可以,這個是可以的,可以
租賃期間,分3次付款,每次10萬。期間處理:借:租賃負債10萬,貸:銀行存款10萬。但是付款付款后,對方會給我們開專票,這個進項稅可以抵扣嗎
租賃期間,分3次付款,每次10萬。期間處理:借:租賃負債10萬,貸:銀行存款10萬。但是如果有稅,每次付款后,收到專票,那憑證應該是什么呢
12:46問答詳情23:46:19后或5次對話后問題結束你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務,會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應付款10萬,貸,主營業(yè)務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,還是190萬的發(fā)票呀?
融資租入機器設備三套,各200萬,100萬,110萬,22年9月分別給三家公司ABC付款10%,借預付款-ABC,10%,貸銀行存款, 剩下的90%融資租賃D公司,于22年12月開始給D公司付款,第一次打款保證金40萬,借其他應收款-保證金,40,貸銀行存款, 以后每月租金+機器本金共付18萬,金額固定,每月租金開發(fā)票,發(fā)票數額均不一樣,3000-5000不等,18萬-租金=機器本金錢, 三款機器分別D公司已于23年5月份開了全額發(fā)票,入了固定資產,借固定資產,應交進項稅,貸預付款-ABC,10%,預付款-D,90% 這些會計分錄應該怎么做,才對?
老師,我想問一下1月份收到一筆款項10萬,還未開票給對方,然后我們又付一筆款項80800元包含稅費給另外一個公司,對方也還沒有開票給我們,3月份對方退款了部分3萬塊回來,我做賬是否當時可以先做 借:應收賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 借:應付賬款 80800元 貸:銀行存款 3月份退回3萬我就紅字沖銷一部分款項,這樣子做賬是對的嗎
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產負債表中的固定資產清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務相關的能開單位名頭發(fā)票嗎?
那憑證怎么做。一共30萬的付款額,銀行存款一共30萬,租賃負債一共30萬,憑證怎么平
租賃負債你不是支付了嗎?
你就直接有稅的情況下憑證怎么做吧,數字是多少,比如每次10萬的票,其中1萬稅費
借什么帶什么,數字是多少
如果就三年情況,就不做租賃負債了,直接做管理費用了,不然你還要確認使用權資產
是要確認使用權資產,就要這樣做,期間收專票怎么做
直接憑證,數字,這樣大家都看的清楚
借 使用權資產 租賃負債-未確認融資費用
借 應交稅費 貸 租賃負債——租賃付款額 銀行存款
這是一個分錄,上邊
以后每次支付租金 借 租賃負債 租賃付款額 貸 銀行存款
借 財務費用 帶 租賃負債 未確認融資費用
一共就這幾個分錄
請問一下理解了嗎