你好,這個是沒事的哈
建筑服務(wù)-裝飾服務(wù),備注欄是不是也要寫工程名稱和地址
提供建筑服務(wù)發(fā)票就要備注工程名稱和地址,但是怎么分呢?我們是建筑公司開票是要備注工程名稱和地址的。我們的勞務(wù)分包商和專業(yè)分包商,還有機械租賃,材料商,這些給我們開發(fā)票用備注工程名稱和地址嗎?
老師,這個供應(yīng)商是工程公司,沒寫備注欄,地址和名稱要不要緊
老師,這個供應(yīng)商是工程公司,沒寫備注欄,地址和名稱要不要緊呢?不是說工程公司要嚴格要求嗎
老師,建筑服務(wù)類發(fā)票本來就填寫了工程名稱和地址,還需要在備注欄填寫項目名稱和地址嗎?
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
不是說工程公司要備注嗎?
這個是工程項目款嗎
是貨物老師
我們買的空調(diào)
那這種的不需要備注的
哦,那就好,意思工程款就一定要備注
嗯對,理解了就好的
謝謝老師
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝