你好,可以的,可以這么做的。
老師,一般納稅人企業(yè)。請問我研發(fā)支出總共200萬,當年有50萬的政府補助做征稅收入,那么匯算清繳時就是150萬可以加計扣除。請問50萬補助不做征稅收入的話我應(yīng)該怎么入賬做分錄呢? 借:銀行存款 50萬 貸:營業(yè)外收入-政府補助 44.25萬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)5.75萬 這樣做對嗎?
老師,請教一個問題哦。為什么稅控盤280服務(wù)費。直接沖管理費用而不是計入營業(yè)外收入呢?以前的會計做了。借:管理費用貸:銀行存款。全額抵扣,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)營業(yè)外收入-政府補貼[捂臉]這樣做是不是有問題的
請問,高新企業(yè),支付物業(yè)費,后面政府給補貼了,有文件,那么企業(yè)收到的專票的增值稅是不是不能抵扣? 支付物業(yè)分錄:借:管理費-物業(yè) 貸:銀行 收到政府補貼:借:銀行 貸:營業(yè)外收入/政府補貼 麻煩看下分錄對嗎(當普票來做)
還有老師我想問一下,就是那個公司這個銷售貨物開出去發(fā)票以后,他這個分錄做的那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,嗯,他不是給你做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入政府補助嗎?是不是這個分錄最好都每次做到季度末呀?
免費提供秧苗,不能算收入,只能算支出,后面通過政府補貼進賬算收入,借 經(jīng)營支出 貸,收入 ,這個看著奇不奇怪呢,后面收到補貼,再 借 銀行 貸 補助收入,這樣對嗎?算是各做各自的業(yè)務(wù)分錄,
宋生老師 就是我們給對方客戶開的發(fā)票 是對方公司的總公司 但是給我們付款的是對方公司 也就是子公司 這種的怎么弄 做賬時 收入哪里 開的發(fā)票是總公司名稱 實際收款是子公司,這種該怎么解決?
請問我第三季度的收入是546364.6元,那印花稅算出來是162.06元,不減半征收嗎
企業(yè)所得稅申報表里面“實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”包含社保嗎還是扣除社保后的?
老師我之前的暫估的成本,現(xiàn)在沖減了,后續(xù)沒有開票了,我現(xiàn)在把營業(yè)成本也沖減了,這樣可行嗎,不知道企業(yè)所得稅可能過得去,比之前的營業(yè)成本減少了
老師,你好,請問我們是工程類公司,收到永輝超市預(yù)付卡銷售和充值發(fā)票,是計入什么科目
老師公司是一般納稅人,保險中介公司,收到上級渠道手續(xù)費,給他們開票,現(xiàn)代服務(wù)費,這個開普票有稅收優(yōu)惠?不是和開專票一樣嗎,都要交6%的增值稅嗎?我們會計咋說開普票不用交稅?
一般納稅人怎么轉(zhuǎn)小規(guī)模
老師 支付土地出讓金是記入無形資產(chǎn),還是記保證金。
老師,無票收入可以最后一個季度統(tǒng)一申報嗎?
老師,請問下我這邊有個個體戶廣告公司,合作單位付了一筆款,40萬已經(jīng)打到個體戶法人的賬戶上了,但是他備注了是發(fā)工資,這個個體戶法人是不是要交個稅啊
那就是增值稅不可以抵扣?所得稅還要調(diào)增嗎?因為我做了管理費和營業(yè)外收入就抵了,年底就不用再調(diào)整這筆了是嗎?
你好,可以抵扣的,你是一般納稅人嗎?一般納稅人的可以抵扣進項可以的。
所得稅的,不需要調(diào)整的 是