應(yīng)納稅增值稅稅額=1000*0.13-78=52 1、借:應(yīng)收賬款,1130,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,1000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅130 2、借:庫(kù)存商品 600,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅78,貸:銀行存款 678 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅,50,貸:銀行存款,50 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 130,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,78,?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,52 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?,52 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,52 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅,50,銀行存款,2
某專(zhuān)門(mén)從事認(rèn)證、咨詢(xún)服務(wù)的公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)取得一項(xiàng)咨詢(xún)服務(wù)收入,價(jià)稅合計(jì)為116.6萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(2)用明金額6萬(wàn)元、稅款0.36萬(wàn)元。(3)務(wù),取得含增值稅銷(xiāo)售額10.6萬(wàn)元。(4)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額30萬(wàn)元、稅款3.9萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額1萬(wàn)元、稅款0.09萬(wàn)元。(5)購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款2.06萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。(6)購(gòu)進(jìn)一間房屋作為公司辦公室,支付價(jià)稅合計(jì)價(jià)款65.4萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
甲公司是商貿(mào)企業(yè),增值稅一般納稅人。(1)5月3日,外購(gòu)貨物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款30萬(wàn)元,稅額3.9萬(wàn)元,款項(xiàng)33.9萬(wàn)元已支付,商品已入庫(kù);因企業(yè)管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),5月31日,經(jīng)核實(shí)造成1/3損失,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。(2)5月5日,銷(xiāo)售商品一批,取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,稅額26萬(wàn)元,款項(xiàng)226萬(wàn)元已收到。(3)5月20日,外購(gòu)貨物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款10萬(wàn)元,稅額1.3萬(wàn)元,款項(xiàng)11.3萬(wàn)元已支付,商品已入庫(kù)(4)5月31日,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。(5)6月14日,繳納增值稅。對(duì)甲公司以上業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
某公司為增值稅一般納稅人,從事商品零售業(yè)務(wù),5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)銷(xiāo)售商品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,注明不含增值稅價(jià)款1000萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到。(2)購(gòu)進(jìn)商品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元,稅額78萬(wàn)元??铐?xiàng)已支付(3)預(yù)繳增值稅50萬(wàn)元。(4)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要求:(1)計(jì)算5月應(yīng)納增值稅稅額(2)對(duì)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
.某公司為增值稅一般納稅人,從事文具的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:1日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件A,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元,稅額1.3萬(wàn)元,款項(xiàng)已支付;2日,銷(xiāo)售自產(chǎn)文具,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不含增值稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到。3日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款12萬(wàn)元,稅額1.56萬(wàn)元,款項(xiàng)已支付;8日,購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款5萬(wàn)元,稅額0.65萬(wàn)元,款項(xiàng)已支付;9日,購(gòu)進(jìn)職工食堂用面粉,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款5000元,稅額450元。款項(xiàng)已支付。15日,銷(xiāo)售自產(chǎn)文具,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,不含增值稅銷(xiāo)售額10萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到。20日,銷(xiāo)售自產(chǎn)文具,未開(kāi)具發(fā)票,含增值稅銷(xiāo)售額11.3萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到。25日,銷(xiāo)售人員張靜出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)高鐵票1000元,(1000元系張靜墊付)財(cái)務(wù)人員審核后款項(xiàng)已支付給張靜。31日,發(fā)現(xiàn)1日購(gòu)進(jìn)的零配件A全部發(fā)生非正常損失,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一半由庫(kù)管員李明賠償,一半計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。31日,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。要求:(1)計(jì)算6月應(yīng)納增值稅稅額(2)對(duì)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
1、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)兼營(yíng)零售業(yè)務(wù),所銷(xiāo)售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當(dāng)月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批商品,取得普通發(fā)票注明價(jià)款為18.54萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)一批商品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明含稅價(jià)33.9萬(wàn)元,增值稅率13%。 (3)購(gòu)入一輛運(yùn)輸用卡車(chē),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明增值稅額1.95萬(wàn)元,已投入運(yùn)營(yíng)。 (4)當(dāng)月批發(fā)銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元;零售商品取得含稅銷(xiāo)售額33.9萬(wàn)元。 (5)以舊換新方式銷(xiāo)售商品500件,實(shí)際取得含稅銷(xiāo)售額14.9萬(wàn)元(已抵舊商品價(jià)每件50元);采用折扣方式銷(xiāo)售商品一批,不含稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)元,給予折扣10%,開(kāi)具發(fā)票時(shí)銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。 (6)當(dāng)月銷(xiāo)售貨物共收取客戶(hù)包裝物押金15 000元,且單獨(dú)記賬核算。 企業(yè)可抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票在當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證。 要求:1. 計(jì)算該商貿(mào)公司5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 2. 對(duì)以上業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
老師,你好!麻煩請(qǐng)問(wèn)下新進(jìn)入一家企業(yè)建賬需要具備什么資料?這個(gè)企業(yè)不是剛開(kāi)始創(chuàng)立的,中間已經(jīng)有數(shù)據(jù)了。
您好老師員工福利企業(yè)所得稅是按照多少來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅稅前的
如果給辭退員工申報(bào)了辭退福利并且交稅了,個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候會(huì)退稅嗎
老師,我想問(wèn)一下我們有一部分人是勞務(wù)派遣,入賬科目是生產(chǎn)成本-勞務(wù)派遣費(fèi) 這一部分費(fèi)用在所得稅匯算清繳時(shí)需要填列在職工薪酬板塊么
5月固定工資8000,可以月休4天,從3-17號(hào)請(qǐng)假,老師請(qǐng)幫我算算他5月多少工資
給退休股東按月發(fā)工資,是否可以?
車(chē)學(xué)堂不小心注銷(xiāo)了,客服聯(lián)系不上怎么辦?
公司工資打到會(huì)計(jì)卡上,然后會(huì)計(jì)再打到員工的卡上。這樣的話(huà)可以做現(xiàn)金發(fā)工資嗎?
金融商品轉(zhuǎn)讓出現(xiàn)負(fù)差,年底負(fù)差無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)下一年接著抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)虧了的金融商品需要繳納增值稅嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我公司之前找老板買(mǎi)過(guò)一輛車(chē)(50萬(wàn)),開(kāi)的二手車(chē)普票進(jìn)來(lái),現(xiàn)在又想把這輛二手車(chē)賣(mài)給個(gè)人(40萬(wàn)),我需要繳納什么稅費(fèi)呢
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