您好,那小規(guī)模沒(méi)有抵扣增值稅不影響利潤(rùn)
老師,我想問(wèn)下,我們一般納稅人時(shí)留了未抵的稅額在賬上,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),現(xiàn)在是小規(guī)模了,要交增值稅了,那個(gè)報(bào)表上現(xiàn)在本期應(yīng)交的自動(dòng)抵扣了之前的留抵稅,顯示只交幾百塊。這個(gè)有沒(méi)有影響我交稅? 因?yàn)橐话慵{稅人的留抵稅不是說(shuō)不能在小規(guī)模時(shí)抵扣用嗎
老師你好,想問(wèn)下,稅法中一直表明增值稅是不會(huì)影響企業(yè)利潤(rùn)是吧,那當(dāng)進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)不就成為負(fù)數(shù)了嗎,這樣看會(huì)影響利潤(rùn)嗎,原因是什么呢
老師,我想問(wèn)下增值稅不影響利潤(rùn)表數(shù)字,是因?yàn)橛械挚?,那小?guī)模沒(méi)有抵扣增值稅影響利潤(rùn)嗎
老師,我想問(wèn)下增值稅不影響利潤(rùn)表數(shù)字,是因?yàn)橛械挚?,那小?guī)模沒(méi)有抵扣增值稅影響利潤(rùn)嗎老板問(wèn)增值稅我支出的為什么不影響利潤(rùn),我解釋不了啊
小規(guī)模公司不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是作為成本票嗎,,成本票影響利潤(rùn),影響所得稅,報(bào)增值稅的時(shí)候跟進(jìn)項(xiàng)成本票有沒(méi)有關(guān)系
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計(jì)入未分配利潤(rùn)入賬的(管理費(fèi)用-折舊費(fèi)),匯算清繳填在哪個(gè)表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢(qián)從個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購(gòu)買(mǎi)材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請(qǐng)問(wèn),24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開(kāi)租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開(kāi)發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
不明白 麻煩老師了
不是企業(yè)交出去的錢(qián)嗎又沒(méi)有抵扣的
因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,所以他不影響利潤(rùn)
公式我知道,但是是企業(yè)支付出去錢(qián)啊
對(duì),是支付的錢(qián)沒(méi)錯(cuò),但是他和利潤(rùn)表沒(méi)有一個(gè)數(shù)字是掛鉤的
我知道的,但是老板算的時(shí)候是把支出錢(qián)算了,才是自己的利潤(rùn)
你要按照老板的算法,只要支出都是虧錢(qián)
老板問(wèn)增值稅我支出的為什么不影響利潤(rùn),我解釋不了啊
、他難道不知道你們買(mǎi)貨購(gòu)進(jìn)的還有進(jìn)項(xiàng)票?
我們小規(guī)模不抵扣
現(xiàn)在小規(guī)模銷(xiāo)售也是免稅的,都沒(méi)有增值稅啊
說(shuō)的是抵扣狀態(tài)下
小規(guī)模不是不抵扣嗎?咋抵扣的啊?
不是我說(shuō)錯(cuò)了 是說(shuō)小規(guī)模在正常狀態(tài)下 不免稅的情況下
那就是3%了,但是這個(gè)3%不是你們承擔(dān)的
為啥也是我們交的啊
因?yàn)槟銈冊(cè)谑湛蛻?hù)錢(qián)的時(shí)候,這個(gè)稅款就單獨(dú)多收出來(lái)了,看著是你們交的,但是是客戶(hù)承擔(dān)的
你的意思就是我們實(shí)際收的錢(qián) 不是我們的實(shí)際收入 要減去3個(gè)點(diǎn)才是我們的收入
嗯對(duì),是這個(gè)意思的