?你好;? ?你是小規(guī)模類型的話;? 開專票是按3%報增值稅的??
個體戶這個季度開了十萬的專票含稅金額,代開的,在電子稅務(wù)局開的,刷發(fā)票的時候稅款都扣掉了,增值稅、附加稅,這個季度還開了含稅金額五萬的普通發(fā)票,這個表格怎么填寫,我的專票是一個點
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是享受不超過10萬免增值稅嗎?是指普票還是專票呢?我們公司開票普票和專票開票時都會票面會含稅額,當時就繳納?
個體工商戶,因一季度代開專票合計不含稅金額274572.82元,稅額8237.15元,代開專票已交稅,二季度沒有開專票普票也沒有開,一直沒有報個稅現(xiàn)在稅務(wù)通知申報個稅,這個個稅是申報代扣代繳還是經(jīng)營所得
你好,我們是個體工商戶,稅務(wù)局給我們一個季度定額稅48萬,我請問一下,這個48萬稅包含專票(1%)普票嗎?還是只能開普票?
小規(guī)模第三季度開了三十萬專票,因為備注有誤 第四季度沖紅重新開了了三十萬專票,那第四季度有多少免稅稅額,今天去大廳開十三萬專票上面提醒已經(jīng)開了三十萬,因為普票也開了十萬了,沒敢開這十三萬,請問老師還能再開嗎,我們這個月是有多少免稅稅額
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
補計提以前工資怎么做賬,個稅申報了,也發(fā)了。但是計提少了,年報也是按計提申報的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負責幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費是計入成本好還是計入銷售費用好?
這我知道 公司是小規(guī)模
就是 我現(xiàn)在想知道的是 如果個體開就超30萬了就要全額繳納增值稅 還有所得稅是多少 如果公司開 也是超了30萬 又是繳納多少 想做個對比 哪種情況稅款繳納的少點
?你好;? ? ?你如果是 個體戶的話; 是查賬? ; 那么 用個體戶 開? 稅負相對少一些? ?
老師 能麻煩你幫忙計算下兩種情況下的稅款嗎
?你好; 這個看你什么業(yè)務(wù)內(nèi)容哈 ;? ? 你個體戶是查賬還是核定的 ; 公司又是什么類型? ?
開的發(fā)票都是建筑服務(wù) 專票3% 個體是核定 公司是小規(guī)模
? 比如個體戶是 核定的; 那么開票不含稅金額 *0.05比例來計算繳納個人所得稅;? 如果你? 企業(yè)所得稅 公司 那邊是按照利潤總額 *25%計算? ?
老師就是季度超30萬 全額繳納的是增值稅還是所得稅啊
?你好 ;? ? ? 所得稅哈;? ? ?比如有的地方是季度不超過 9萬或者30萬是免個人經(jīng)營所得稅
意思就是超了30萬 我們不管小規(guī)模還是個體增值稅就只需要繳納開專票的部分 然后所得稅是全額繳納 是嗎
你好1;? ?是的; 增值稅是開專票必須要繳納增值稅的; 普票部分是免征的? ;? ?2. 對于個稅方面 是? ?有的地方是季度不超過 9萬或者30萬是免個人經(jīng)營所得稅
嗯嗯 我們是30萬 還有老師你前面說的企業(yè)所得稅現(xiàn)在是不是2.5%啊 100萬以內(nèi)的
印花稅 附加稅這些都是減半是吧 現(xiàn)在
?你好1;? ? 企業(yè)所得稅是符合小微企業(yè)的情況是按2.5%繳納的; 是的;? ? 減半哈? ?
老師 我還想問就是資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費欄是包含哪幾個稅? 還有小微企業(yè)100萬以內(nèi)的2.5% 這個100萬是指凈利潤 還是利潤總額
?你好 1;? 比如你 所得稅; 增值稅; 附加稅;? ? ? 房產(chǎn)稅; 土地使用稅;消費稅等? 2.? ?利潤總額的? ?;? 季度的話看利潤總額? ?;? ?年度是看你利潤總額加減 納稅調(diào)整事項? ?
可是老師我看了我們這季度的報表 應(yīng)交稅費欄的金額和稅控盤里的是一樣的 稅控盤里那個不是只有增值稅嗎 我就是想確定報表里應(yīng)交稅費欄的金額 是不是我們季報應(yīng)該繳納的所有稅款總額
?你好? 1;? ? ?不只是增值稅部分哈; 負債表里面的應(yīng)交稅費 包括很多稅種合計的? ?
那季報的應(yīng)交稅費是我們季度最終應(yīng)繳納的稅款總額嗎
你好;? ?是的; 你應(yīng)交未交的? ?