你好,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,他倆的差額是未交增值稅
老師請問,一般 納稅人,期末結(jié)轉(zhuǎn):借:應交稅費-應交銷項稅,貸:應交稅費進項稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅),下月交:借:應交稅費-應交增值稅,是這樣嗎
老師你好,請問一般納稅人2月份只有銷項沒有進項發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 這樣寫分錄對嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,假設進項,1000,銷項500,分錄如下,結(jié)轉(zhuǎn), 借:應交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸:應交增值稅-未交增值稅 500,這樣有問題?
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進項銷項進行對沖 借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師好!請問一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是這樣做嗎?借應交增值稅銷項稅,貸應交增值稅進項稅 應交增值稅未交增值稅,是這樣嗎
請問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報出口明細和采購明細嗎?該條會自動生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費:分錄:借:財務費用-手續(xù)費-10(在財務軟件上面用負的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關于固定資產(chǎn)的政府補助都是進遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個
老師,我現(xiàn)在要出報表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責任險怎么做賬?
我們是一個沒有預算的事業(yè)單位,有一個科研項目怎樣來做到專款專用呢?有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項目?
貿(mào)易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個科目應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)本年累計借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時候直接選的一般納稅人,你說我這個科目往哪寫啊,老師
這個表如果填辭退,經(jīng)濟補償金填零能提交上去嗎
繳納的時候反方向平了就對了是嗎老師
恩對,是這個意思的
以前有個老師叫我把差額做到應交稅費增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,錯的嗎
那個沒錯,因為結(jié)轉(zhuǎn)一共兩個辦法
之前是這樣做的
老師是說zhe兩個都對的是嗎?第二個比較啰嗦
對,第二個太啰嗦了