同學(xué)您好,借:原材料,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 已經(jīng)作為成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下工程公司是小規(guī)模納稅,自己買材料回來(lái),一部分用于銷售,一部分是自己做工程時(shí)用,請(qǐng)問(wèn)一下,購(gòu)進(jìn)材料時(shí)該如何做分錄?銷售出去和自用時(shí),該如何寫分錄?結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和施工成本又該如何處理?
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出全部分錄如何做?該稅額的材料已經(jīng)作為成本支出,那分錄該如何做?
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄如何做?
2021-2023年度增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出15000元,請(qǐng)問(wèn)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該如何做分錄
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
那如果是費(fèi)用支出的就是借記管理費(fèi)用之類了?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
但這部分成本是去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的,而本年度沒(méi)有銷售,這情況下我結(jié)轉(zhuǎn)到今年的話就會(huì)形成沒(méi)有銷售只有成本的情況。
去年的調(diào)以前年度損益調(diào)整
我去年已經(jīng)匯算清繳已經(jīng)扣繳了企業(yè)所得稅,那這部分成本如何在今年匯算清繳 調(diào)出來(lái)?
只能修改以前的申報(bào)表,不可以調(diào)今年的