借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出如何做分錄
請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出全部分錄如何做?該稅額的材料已經(jīng)作為成本支出,那分錄該如何做?
請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄如何做?
已進(jìn)項抵扣的進(jìn)項稅額,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師我自己 個人 可以給一個一般納稅人轉(zhuǎn)錢備注借款嗎 到時候它在還我 備注還款。
老師稅務(wù)局代開發(fā)票500元要 交稅嗎?
老師,您好,請問下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開具了相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票,請問下后續(xù)申請即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進(jìn)了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進(jìn)行裝修,那我給業(yè)主開票明細(xì)直接寫裝修費還是要把木材、黃沙水泥這些明細(xì)寫出來?
老師,漏了幾個月的特定工傷申報,能補申報的嗎
老師9月份應(yīng)付職工薪酬。報表沒有數(shù)據(jù),但是10月卻報了個稅。個稅上有工資能行嗎?
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報了。稅務(wù)局也同意了。我想問一下,現(xiàn)在去申報印花稅是需要雙方都要申報嗎?印花稅是報什么稅種???
你好,我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們簽一份包工包料的辦公室裝修合同。我們可以開3%稅率發(fā)票嗎?開發(fā)票開票名稱是什么? (這個裝修我們給了個人承包去做)
老師 單位后面加了(個人)這票可以報銷嗎?
后面還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
后面看你增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)了,一般和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起轉(zhuǎn)
那分錄要怎樣做?不可以抵進(jìn)項稅
這個您平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
這種情況進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就不需要了