您好,現(xiàn)在不明白是個(gè)人給你們開(kāi)票還是去別的什么情況?
老師您好,我一朋友弄了個(gè)快遞站,注冊(cè)了一個(gè)有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,他這公司成本費(fèi)用發(fā)票不多,只有加油的發(fā)票,還有自己開(kāi)給自己的工資,每個(gè)月開(kāi)出去的發(fā)票大概是八萬(wàn)左右。 我想咨詢您一下,像這種情況,是查賬征收比較好(把他個(gè)人的工資做高一點(diǎn),加油的費(fèi)用發(fā)票能開(kāi)到盡量開(kāi)),還是核定征收比較好? 還有另外一個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂里面關(guān)于核定征收的課程在哪里?好像沒(méi)有搜索到 謝謝老師
老師您好 想問(wèn)下 我這邊有家個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 目前是小規(guī)模納稅人。代收了一筆10萬(wàn)元。要給對(duì)方開(kāi)票的這樣的情況。(平時(shí)正常的都是開(kāi)票,收錢(qián),然后這部分錢(qián)全額轉(zhuǎn)出給法人)因?yàn)檫@邊是代開(kāi),我們要扣了稅點(diǎn)后錢(qián)轉(zhuǎn)出去的話。稅點(diǎn)的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個(gè)5.5是怎么來(lái)的(大體知道可能是增值稅的點(diǎn)數(shù)加上所得稅,只是不知道個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅稅率如何計(jì)算)是要根據(jù)全年大致的收入去測(cè)算稅率嗎?謝謝
您好老師,我們這個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票100萬(wàn)大概05%的稅率,問(wèn)題來(lái)了,現(xiàn)在個(gè)體戶不是核定征收嗎?如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況下,我能不能大概依據(jù)這個(gè)稅率繳納稅款,求解謝謝!
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人戶開(kāi)具300萬(wàn)工程發(fā)票,需要交接多少稅費(fèi),所有的稅費(fèi),增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,我知道這個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)難,希望老師能大概求出來(lái)一個(gè)數(shù)據(jù),因?yàn)槲覍?shí)在是不知道是多少,法人問(wèn)我,答不上了我就回家了,謝謝老師
老師,您好!有個(gè)問(wèn)題麻煩請(qǐng)教一下您,我們有個(gè)磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開(kāi)了100萬(wàn)的磚的發(fā)票,當(dāng)時(shí)雙方約定能用我們100萬(wàn)的磚,截止現(xiàn)在對(duì)方只用了我們46萬(wàn)的磚,說(shuō)是再不用了,剩余54萬(wàn)的發(fā)票對(duì)方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問(wèn)一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大?如果分局要問(wèn)紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋?還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報(bào)表?
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入增加了利潤(rùn)了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒(méi)有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過(guò)紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊(cè)資金300萬(wàn),未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬(wàn)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問(wèn)甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開(kāi)餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料直接賣出國(guó)外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來(lái)再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,等于確認(rèn)過(guò)利潤(rùn)啊,也分過(guò)紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
張三是個(gè)人,去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局說(shuō)0.5%稅率,稅務(wù)局代開(kāi)。
哦,然后你說(shuō)依據(jù)這個(gè)稅率繳納稅款啥意思,你就是張三嗎
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)這個(gè)稅率,用在個(gè)體工商戶上行不行?因?yàn)橛袀€(gè)個(gè)體戶也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),現(xiàn)在是查賬征收,不是核定征收的,我這樣說(shuō)明白嗎?
明白了,現(xiàn)在查賬征收不能享受這個(gè)稅率,一般核定征收才享受呢
您的意思是個(gè)人代開(kāi)是核定,我現(xiàn)在是查賬不行,現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎么知道稅負(fù)率是多少?我愁的沒(méi)有辦法才這樣想,求解謝謝老師
稅負(fù)率并不準(zhǔn)確,你按照你企業(yè)的實(shí)際情況繳納就行,稅負(fù)率只是一個(gè)模糊的參考值而已。
現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),這怎么申報(bào)?
按照你銷售了多少酒填寫(xiě)多少,然后正常納稅申報(bào)
就是按照實(shí)際銷售真實(shí)填列是不是?
是的就按照實(shí)際銷售額填