你好,這個(gè)是一般計(jì)稅的嗎?如果他不考慮進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)是含稅的金額 增值稅300/1.09*9% 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)可以減半, 印花稅300萬/1.09*萬分之三,小型微利企業(yè)可以減半 企業(yè)所得稅。利潤在300萬以內(nèi)的,稅率5%,超過300萬的,全額按照25%
老師您好 想問下 我這邊有家個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 目前是小規(guī)模納稅人。代收了一筆10萬元。要給對(duì)方開票的這樣的情況。(平時(shí)正常的都是開票,收錢,然后這部分錢全額轉(zhuǎn)出給法人)因?yàn)檫@邊是代開,我們要扣了稅點(diǎn)后錢轉(zhuǎn)出去的話。稅點(diǎn)的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個(gè)5.5是怎么來的(大體知道可能是增值稅的點(diǎn)數(shù)加上所得稅,只是不知道個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅稅率如何計(jì)算)是要根據(jù)全年大致的收入去測(cè)算稅率嗎?謝謝
您好老師,請(qǐng)問我是一般納稅人零售業(yè),稅率是13,因?yàn)楝F(xiàn)在想給別人開增值稅專用發(fā)票50萬,而且要求開的是服務(wù)業(yè),具體什么服務(wù)業(yè)我也不知道,回頭對(duì)方在未來一年以后再給我開專票,也是50萬,那么問題來了 1我可以開服務(wù)業(yè)嗎?營業(yè)執(zhí)照是沒有這項(xiàng) 2如果可以對(duì)開我有什么影響 3正常需要繳納什么稅費(fèi) 謝謝老師
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業(yè),上月稅務(wù)聯(lián)系說需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現(xiàn)在申報(bào)5月份的增值稅,我開具稅款5萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,現(xiàn)在需要繳納3萬增值稅,問題來了,之前因?yàn)橛辛舻治也恍枰U納增值稅,所以附加稅是0,現(xiàn)在我需要繳納3萬的附加稅是多少?如何計(jì)算,求解謝謝老師
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
您好老師,請(qǐng)問一般納稅人戶開具300萬工程發(fā)票,需要交接多少稅費(fèi),所有的稅費(fèi),增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,我知道這個(gè)問題有點(diǎn)難,希望老師能大概求出來一個(gè)數(shù)據(jù),因?yàn)槲覍?shí)在是不知道是多少,法人問我,答不上了我就回家了,謝謝老師
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
您好老師, 1應(yīng)該是一般計(jì)稅 2增值稅24.77 附加稅2.97 印花稅825 所得稅15萬 合計(jì)41萬是不是? 3如果假設(shè)一個(gè)成本呢?就是大概估,我實(shí)話實(shí)說,找公司幫忙開具41萬我算的對(duì)的話,肯定是開具不出來的,求解謝謝老師
可以的,你這個(gè)是沒有考慮優(yōu)惠的,也沒有考慮進(jìn)項(xiàng)。
您好老師, 1是不是41萬,我按照你發(fā)給我的算的 2假設(shè)一個(gè)成本,感覺就是購發(fā)票多少錢吧 求解謝謝老師
對(duì)的,是的,你自己假設(shè)。
一般納稅人戶購進(jìn)發(fā)票多少稅點(diǎn)?小規(guī)模一般是3是不是
你好,一般納稅人購入的,你得看什么業(yè)務(wù),如果對(duì)方是一般納稅人的話,銷售的材料是13%給你銷售的分包款的話,是工程的也是9%的。小規(guī)模購入的,他從一般納稅人那邊購買的也是13%,和上面是一樣的,看銷售方的。
您沒有明白我的意思,我是說找工程公司幫忙開具發(fā)票,幫忙,幫忙,幫忙,別回答我說幫忙的開不了,現(xiàn)實(shí)中是收多少稅的,求解,求解,謝謝,謝謝
你好,幫忙開,那你也得看一下銷售方式,一般納稅人還是小規(guī)模。別人幫你看,你看一下對(duì)方是一般納稅人還是小規(guī)模,如果你們單位開出去的話,不考慮進(jìn)項(xiàng),就按照上面的來,你得看一下對(duì)方給你提供了成本,沒有提供了成本你就減去,沒有提供就不能減。
說了等于白說 1一般納稅人戶 2幫忙開具 3沒有成本41萬稅 4如果有成本一般多少錢稅? 5真的一定要講的這么復(fù)雜嗎?弄得我傻傻不懂
進(jìn)項(xiàng)比如是250萬。專票稅率也是9% 不含稅 增值稅等于50萬乘以9% 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%, 印花稅550萬乘以萬分之三, 企業(yè)所得稅50萬乘以5%
我們的目的不是給你一個(gè)結(jié)果,是告訴你怎么計(jì)算過程
您說的是太理論化,我算的41對(duì)不對(duì)?
進(jìn)項(xiàng)比如是250萬。專票稅率也是9% 不含稅 增值稅等于50萬乘以9%=4.5萬 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%=0.54萬 印花稅550萬乘以萬分之三=1650 企業(yè)所得稅50萬乘以5%=25萬 合計(jì)起來30.205萬
如果沒有進(jìn)項(xiàng)是不是41左右,我怕我算錯(cuò)數(shù),是不是41
企業(yè)所得稅你是按照什么來填的?300萬乘以5%嗎? 42.8
工程綜合稅負(fù)一般是多少?大概,大概
增值稅稅負(fù)在2.5%-3%,所得稅稅負(fù)在2%。再加上呃,印花稅附加稅的差不多在5.5%