你好,作廢的發(fā)票,原來發(fā)票需要收回來。
你好,本月公司紙質(zhì)普通發(fā)票給客戶,現(xiàn)在客戶開票資料給錯(cuò)了,要求作廢重來。我這邊已經(jīng)作廢了,需要把原先的紙質(zhì)發(fā)票叫客戶寄回來嗎?
公司五月份為客戶開具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,現(xiàn)在客戶弄丟了,要求我們重新開具,我們可以紅沖原來那種,嗎?沒有收回原票
老師請問開具的普通發(fā)票作廢了原來的票在客戶那可以不要嗎
老師,開發(fā)票作廢的用入賬嗎?就是開了普票,客戶要專票,普票作廢了
老師要是我開出去一張普票,然后客戶的原因他現(xiàn)在要作廢發(fā)票,但是作廢寄回來要我們這邊出郵費(fèi),我可以不要那張票了不,就是反正也作廢了,然后手里有一聯(lián)
有一個(gè)不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會計(jì)上不用攤銷,而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個(gè)月就是車間的一些制造費(fèi)用呀,然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀,這些七七八八的車間的一些。費(fèi)用一個(gè)月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個(gè)工時(shí)上面去,是是除以30天再除以24個(gè)小時(shí)嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個(gè)老師說:點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個(gè)老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個(gè)老師的步驟不一樣,是因?yàn)閮蓚€(gè)不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個(gè)公司運(yùn)輸了一批貨物,當(dāng)時(shí)談的是不含票的價(jià)格!今天他們財(cái)務(wù)突然打電話說讓我們補(bǔ)開發(fā)票,我不開,合法嗎?
老師您好,購入需經(jīng)過安裝設(shè)備,安裝后投入使用,請問在建工程轉(zhuǎn)固都需要哪些資料
老師,公司租個(gè)人的商業(yè)房子,租金6萬,房產(chǎn)稅需要交多少?沈陽的
我在代賬公司負(fù)責(zé)做賬,其他人負(fù)責(zé)報(bào)稅,他沒有如實(shí)申報(bào)企業(yè)所得稅,少繳了很多稅款,我計(jì)提所得稅費(fèi)用可以直接按照他申報(bào)的數(shù)據(jù)來計(jì)提嗎?會有什么風(fēng)險(xiǎn)不?
為什么增值稅不進(jìn)入利潤表?
小李是A公司的股東占比股權(quán)99%,A公司又是B公司的100%的股東,那么,小李直接或間接占B公司股權(quán)是多少呢