可以的 沒(méi)風(fēng)險(xiǎn) 后期他補(bǔ)上你在計(jì)提
老師好!這個(gè)季度的企業(yè)所得稅不知道會(huì)不會(huì)有什么減免,我就按照實(shí)際利潤(rùn)額乘以稅率來(lái)計(jì)提所得稅,等申報(bào)之后如果計(jì)提多了或者少了下個(gè)季度做賬時(shí)再來(lái)補(bǔ)計(jì)提可以嗎?這樣違規(guī)嗎?
老師,公司接收了一張票,然后有公司為個(gè)人代扣代繳,申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬之后,這會(huì)算在企業(yè)所得稅匯算清繳的工資總額中嗎?我的問(wèn)題是他需要我計(jì)提工資嗎嗎?還是根據(jù)票直接做賬就好
老師,課堂上講:個(gè)稅申報(bào)可以根據(jù)計(jì)提工資進(jìn)行申報(bào),也可以根據(jù)實(shí)際發(fā)放的工資進(jìn)行申報(bào),但是,如果公司財(cái)務(wù)緊張沒(méi)有及時(shí)發(fā)放工資,但某個(gè)員工在其他處有收入,那么會(huì)導(dǎo)致個(gè)稅稅率跳檔,我的問(wèn)題:1.第一個(gè)問(wèn)題,按照計(jì)提申報(bào)個(gè)稅,第一年和第二年匯算時(shí)會(huì)提示,第一年多繳稅了和第二年少交稅了嗎?2.第二個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)按照計(jì)提和實(shí)際發(fā)放來(lái)申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn),結(jié)合前后兩年,按照計(jì)提申報(bào)個(gè)稅和實(shí)際申報(bào)個(gè)稅,哪個(gè)會(huì)少繳稅
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來(lái)負(fù)利潤(rùn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒(méi)有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤(rùn),會(huì)產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是之前的會(huì)計(jì)每個(gè)季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)都是零,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付和未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),那現(xiàn)在四季度是繼續(xù)零數(shù)據(jù)申報(bào)還是按報(bào)表來(lái),查了兩三年都是零數(shù)據(jù)申報(bào),增值稅,印花稅,所得稅都是如實(shí)申報(bào)的 現(xiàn)在我不懂的就是為什么之前全部零申報(bào),這樣不會(huì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果我現(xiàn)在也零申報(bào)可不可以,可以這樣操作嗎
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)注銷了的公司,還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?或者注銷多久才真正沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報(bào)?