?你好;? 1. 這個是福利費; 不允許抵扣的??
請問老師,外貿(mào)公司沒有生產(chǎn)能力,如何實用進料加工手冊進出口?
老師,現(xiàn)在在原2024.12月資產(chǎn)負債表(調(diào)整后的)基礎(chǔ)上,然后根據(jù)2025.1一3月資產(chǎn)負債表和利潤表及余額,編制新表,怎么編???
資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù)來源是哪里,是否需要重分類
老師,出售二手車,車管所出具發(fā)票后,公司還需要再開一張發(fā)票,如果沒有開,要繳納13%的銷項稅是嗎?
不理解,不是按銷售額來5%支付租金,最低都要150萬,為何就按100萬來計提預(yù)計負債
老師,月末銀行利息收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
老師,勞務(wù)派遣差額征稅,我們公司分項目好幾個項目,那收入這塊我是不是的分開,比如主營收入-**項目派遣服務(wù)費,成本這塊也是主營成本-**項目人工工資,主營成本-**人工社保費,是這樣賬務(wù)處理嗎?
居民企業(yè)之間借款利息可以稅前扣除嘛,需要什么手續(xù)?
我公司是合伙企業(yè),2024年9月多抵扣了一張作廢發(fā)票,進項稅額3.69元,2024年11月做賬才發(fā)現(xiàn)多抵扣了3.69元,11月份更正報表的時候更正錯到10月份的報表,在10月份的報表上更正了,11月份繳納了3.69元的未交增值稅以及滯納金,現(xiàn)在9月份會計賬務(wù)和稅務(wù)報表金額相差3.69元,這個賬在2024年9月份、10月份、11月份怎么調(diào),分錄怎么寫?
你好老師,按照最新的會計準(zhǔn)則。土地的租賃費是用使用權(quán)資產(chǎn)核算還是長期待攤費用進行核算