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我公司是合伙企業(yè),2024年9月多抵扣了一張作廢發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額3.69元,2024年11月做賬才發(fā)現(xiàn)多抵扣了3.69元,11月份更正報(bào)表的時(shí)候更正錯(cuò)到10月份的報(bào)表,在10月份的報(bào)表上更正了,11月份繳納了3.69元的未交增值稅以及滯納金,現(xiàn)在9月份會(huì)計(jì)賬務(wù)和稅務(wù)報(bào)表金額相差3.69元,這個(gè)賬在2024年9月份、10月份、11月份怎么調(diào),分錄怎么寫?

2025-06-10 07:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-10 07:20

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-10 07:31

您好,??2024年9月調(diào)整(11月補(bǔ)做):? 借:管理費(fèi)用/原材料等 3.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3.69 ??2024年11月實(shí)際補(bǔ)稅及滯納金:?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3.69 貸:銀行存款 3.69 借:營業(yè)外支出—滯納金 貸:銀行存款

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你好,你得有這個(gè)收入才可以對(duì)應(yīng)相應(yīng)的增值稅
2021-03-26
您好,個(gè)人所得稅是發(fā)放次月申報(bào)個(gè)人所得稅,沒發(fā)不申報(bào),
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