?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會(huì)計(jì)部從事會(huì)計(jì)工作,會(huì)計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,于是在9月底編制月報(bào)時(shí)讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與經(jīng)理編制的利潤(rùn)表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤(rùn)表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯(cuò)?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表 老師您好 利潤(rùn)表求出來凈利潤(rùn)是516290 資產(chǎn)負(fù)債表老編不平 麻煩請(qǐng)教一下。我錯(cuò)哪兒了?謝謝
老師您好,編制期初資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是根據(jù)什么時(shí)候的數(shù)據(jù)(比如說我做了3月份的業(yè)務(wù)然后要編制期初 期末負(fù)債表 利潤(rùn)表)
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會(huì)計(jì)部從事會(huì)計(jì)工作,會(huì)計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,于是在9月底編制月報(bào)時(shí)讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與經(jīng)理編制的利潤(rùn)表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤(rùn)表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯(cuò)?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會(huì)計(jì)部從事會(huì)計(jì)工作,會(huì)計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,于是在9月底編制月報(bào)時(shí)讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與經(jīng)理編制的利潤(rùn)表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤(rùn)表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯(cuò)?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)
老師好,現(xiàn)在要做22年1月份資產(chǎn)負(fù)債表,之前做賬是別的財(cái)務(wù),現(xiàn)在給我們一個(gè)21年底的資產(chǎn)負(fù)債表,讓我們根據(jù)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表做1月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,問題是,我們就以21年底的負(fù)債表為基礎(chǔ)對(duì)應(yīng)每一項(xiàng)負(fù)數(shù)減去正數(shù)加上出一月份的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎?
請(qǐng)問 我們公司是賣門票的 線上各平臺(tái)售票 請(qǐng)問確認(rèn)收入時(shí) 訂單附件太多了這種 老師怎么辦
去年稅務(wù)讓補(bǔ)房產(chǎn)稅,提供不了原值依據(jù),稅務(wù)局就讓按原值100萬補(bǔ)了三年,后面我就一直按這個(gè)交,剛才打電話說檢測(cè)到去年補(bǔ)的原值有風(fēng)險(xiǎn),不應(yīng)該是整數(shù)[尷尬],去年補(bǔ)的還能是稅務(wù)局讓交的,后面自己也按那個(gè)交的怎么辦
注冊(cè)資金實(shí)繳要交多少稅?
貿(mào)易公司自己沒有內(nèi)賬,每次要求開票出去,有時(shí)候先進(jìn)來發(fā)票,有什么先出再進(jìn)發(fā)票,這種情況,有沒有比較好的辦法做好記錄。例如:先進(jìn)后出,就在進(jìn)票上備注出庫(kù)發(fā)票的編碼,但是又不是每次都先進(jìn)后出。。。就是幫我想個(gè)辦法老師,還有就是發(fā)票產(chǎn)品名稱都雷同,單價(jià)卻截然不同。結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù)的時(shí)候不好辨別??赡芡瑯娱_出去是上衣(名稱不能改,也沒辦法編輯規(guī)格)單價(jià)不同,是這個(gè)意思
金融資產(chǎn),求營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額,求對(duì)所有權(quán)的影響,求賬面價(jià)值。這些怎么區(qū)分理解。
異地施工預(yù)繳稅款,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,的會(huì)計(jì)分錄,怎么寫,需要計(jì)提嗎
姐妹們,想問下有個(gè)定期定額開超了,要作廢10幾萬發(fā)票,可以作廢嗎?
老師,申報(bào)社保平均工資,個(gè)稅和社保報(bào)的要保持一致嗎,但我們社保都是按最低申報(bào)繳納的,工資個(gè)稅又是按實(shí)際高的那個(gè)繳納個(gè)稅的,這個(gè)要怎么辦呢
麻煩老師看看這個(gè)母題我寫的藍(lán)色的會(huì)計(jì)分錄是否正確呢
請(qǐng)問,如果把廠房租給別人,但我實(shí)際開票寫的明細(xì)為倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi),簽的合同為倉(cāng)儲(chǔ)保管。這個(gè)房產(chǎn)稅是按自用交還是從租交?
您好,期初數(shù)據(jù)?直接用2024年12月調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額作為2025年1月的期初數(shù)。 2.將2025年1-3月利潤(rùn)表的 凈利潤(rùn) 加到所有者權(quán)益的 未分配利潤(rùn) 中(虧損則減)。 3.根據(jù)2025年3月末各科目余額,逐項(xiàng)計(jì)算資產(chǎn)、負(fù)債的增減變化(如貨幣資金、應(yīng)收應(yīng)付、存貨、固定資產(chǎn)、借款等),直接調(diào)整對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。 4.按調(diào)整后的期末余額填列新表,最后檢查 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 是否平衡。
資產(chǎn)負(fù)債表,期末一期初就是實(shí)際增加額對(duì)嗎
您好,是的,是這么理解的哦
老師2025年現(xiàn)固資產(chǎn)期末一期初=298909.95元,但是2024年12月調(diào)整表期末為251858.99元,不夠減原因?
您好,我們是不是有固定資產(chǎn)處置了
調(diào)整表固定資產(chǎn)年初少,原2025年3月報(bào)表基于實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的
您好,我們這個(gè)是內(nèi)賬么,如是對(duì)稅務(wù)局的,不能隨便減少固定資產(chǎn)的,要做處置的分錄哦