同學(xué)你好 采購(gòu)業(yè)務(wù)通常是指貨款票未到,屬于暫估。 因?yàn)槠钡侥敲磧r(jià)值就確定了。并且貨如果未到應(yīng)暫不入賬。
1、某企業(yè)(一般納稅人)購(gòu)進(jìn)原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),月末發(fā)票賬單尚未收到,也難以確定其實(shí)際成本,暫估價(jià)值為100萬元。假定不考慮其他因素,則下列關(guān)于該業(yè)務(wù)的說法中,正確的是( ?。?A.發(fā)票賬單未到,難以確定其實(shí)際成本,不應(yīng)該將材料確認(rèn)為企業(yè)的存貨. A錯(cuò)哪了
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫(kù)存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬貸庫(kù)存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬貸庫(kù)存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師,12月庫(kù)存商品買貨的發(fā)票沒收到,但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶,因此我做了暫估庫(kù)存商品入賬,暫估這部門沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后有結(jié)存,財(cái)物軟件里的結(jié)存價(jià)格是移動(dòng)加權(quán)法算出來的,我看了下它包含了暫估這部分的庫(kù)存,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款,我還需要做什么分錄嗎?
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫(kù)存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫(kù)存 借:庫(kù)存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)是指本月采購(gòu)發(fā)票已收到,但存貨尚未入庫(kù),不能確定存貨的入庫(kù)成本,月底時(shí)為及時(shí)核算企業(yè)的庫(kù)存成本,需要將這部分貨物進(jìn)行暫估入賬。 A 對(duì) B 錯(cuò) 老師這是對(duì)的嗎
老師您好,收到一張酒水發(fā)票一萬多可以直接計(jì)入福利費(fèi)里嗎我們員工很多作為日常聚餐消耗用的
我司一般納稅人,幾個(gè)月沒開發(fā)票,打稅收憑證能打嗎?
老師,公司開立保函,讓擔(dān)保公司開的擔(dān)保費(fèi)能開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好:想咨詢下,****協(xié)會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi),這個(gè)一般入賬計(jì)入管理費(fèi)-會(huì)議費(fèi),流程按照會(huì)議費(fèi)處理嗎?另外,會(huì)計(jì)科目沒有會(huì)費(fèi),還能計(jì)入什么科目?
用友Nc結(jié)轉(zhuǎn)損益之前要不要先審核記賬
你好老師,小規(guī)模設(shè)備安裝公司,合同是租賃合同,內(nèi)容包括車位的租賃安裝拆除,是開租賃發(fā)票還是開安裝發(fā)票
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,因?yàn)榫频甑淖儔浩鳑]有弄好,電費(fèi)是交給另一個(gè)單位,但是實(shí)際使用是酒店,這種情況怎么賬務(wù)處理才是合法合規(guī)的呢
老師您好請(qǐng)問,一般納稅人:本月增值稅3000但是留底稅額5000那么這個(gè)月做收入的分錄,還要做增值稅轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
老師你好企業(yè)所得稅報(bào)送時(shí)有個(gè)上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的
老師公司這第三季度我計(jì)提企稅是3343.42,等我結(jié)賬報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表后,企稅報(bào)表顯示彌補(bǔ)虧損了一部分,企稅最后要交2704.02,那我都計(jì)提了,下月做賬,交企稅2704.02跟我計(jì)提的3343.42中間差額咋做分錄呢
這是錯(cuò)的嘍
是的。這是不正確的。因?yàn)闀汗朗且驗(yàn)樨浀狡蔽吹讲艜汗?