您好,這個是不行的,不建議
老師,請問可以銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付)往來科目。公司其他費用借款員工等都用(其他應(yīng)付其他應(yīng)收)科目。業(yè)務(wù)和其他分開可以嗎?還是銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付),其他費用借款員工等掛(其他應(yīng)收其他應(yīng)付)。預(yù)收預(yù)付科目所有業(yè)務(wù)都要掛?
公司注銷是要把應(yīng)收預(yù)收賬款,應(yīng)付預(yù)付賬款,其他應(yīng)收應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費,全部結(jié)平嗎?可以結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款-老板 這個科目下嗎?
預(yù)收預(yù)付賬款可轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收,其他應(yīng)付科目下嗎
與收入無關(guān)的,科目預(yù)收賬款可以調(diào)整到其他應(yīng)付里面嗎
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
為什么呢?
因為預(yù)收和預(yù)付他們是對沖的,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對沖
預(yù)付有必要轉(zhuǎn)到應(yīng)付核算嗎
有負數(shù)的話可以轉(zhuǎn)的
就直接借庫存,貸預(yù)付,
那這樣的話,是需要轉(zhuǎn)的,您好
不轉(zhuǎn),可以嗎
出報表的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)
出報表要重分類是吧
對的,理解的很到位
付時,借預(yù)付,貸銀行,貨到,借庫存,貸預(yù)付,預(yù)付不是沒了嗎,為什么要結(jié)轉(zhuǎn)?
這樣沒了,我以為你就第二個一筆分錄呢
如沒有第一筆,預(yù)付就有貸方余額,如報表不重分類,就有預(yù)付負數(shù)是吧
象這些資產(chǎn)類科目出現(xiàn)負數(shù),稅局會責(zé)問嗎
最好不要出現(xiàn)負數(shù),不著急