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公司注銷是要把應(yīng)收預(yù)收賬款,應(yīng)付預(yù)付賬款,其他應(yīng)收應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi),全部結(jié)平嗎?可以結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款-老板 這個科目下嗎?

2021-07-31 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-31 09:39

你好,是的,這個需要轉(zhuǎn)0 這個資產(chǎn) 負(fù)債都需要轉(zhuǎn)0其他應(yīng)付款-老板也不能有余額? 這個需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出,多計提工資負(fù)數(shù)沖掉了

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快賬用戶8451 追問 2021-07-31 09:42

這個需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出,具體怎么做分錄,多計提工資負(fù)數(shù)沖掉了是啥意思?

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齊紅老師 解答 2021-07-31 09:46

借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款, ,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入,你這個啥情況掛著 預(yù)收?要是銷售沒有開發(fā)票需要轉(zhuǎn)收入,借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借管理費(fèi)用 工資 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 工資 負(fù)數(shù),沖了

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齊紅老師 解答 2021-07-31 09:58

要是這個應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款,是付款 掛借方 沒有取得發(fā)票 跨年話,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款? 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-07-31 09:58

主要是啥具體啥情況這個

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快賬用戶8451 追問 2021-07-31 10:50

應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出收入,摘要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-07-31 10:56

摘要寫無需退回款項,

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齊紅老師 解答 2021-07-31 10:57

摘要寫收不會來壞賬,

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快賬用戶8451 追問 2021-07-31 11:15

銀行和庫存現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)到哪?

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齊紅老師 解答 2021-07-31 11:23

還有往來沒,這個 有借應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款 貸銀行,或者是貸庫存現(xiàn)金沖了, 先沖之后再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,

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快賬用戶8451 追問 2021-07-31 11:25

應(yīng)收應(yīng)付都清零了 具體怎么用分錄清零銀行和現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-07-31 11:31

先銀行和現(xiàn)金 沖應(yīng)付或者是其他應(yīng)付款等,之后才去清理剩下應(yīng)付和其他應(yīng)付款啊,

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齊紅老師 解答 2021-07-31 11:46

是先清理存貨,資產(chǎn),之后這個再去清理應(yīng)付職工薪酬,最后往來,這個往來使用你現(xiàn)金和銀行 沖之后多于轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出或者是轉(zhuǎn)收入等,

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齊紅老師 解答 2021-07-31 11:46

不是先把往來清理完再清理現(xiàn)金和銀行,

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齊紅老師 解答 2021-07-31 11:47

這個多 現(xiàn)金和銀行,可以這個直接借實(shí)收資本 貸銀行,或者是庫存現(xiàn)金,這樣, 資金是少于實(shí)收資本的金額,返回給股東,是不用分紅的。如果資金超過部分才分紅 ??

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齊紅老師 解答 2021-07-31 11:48

可以這個直接轉(zhuǎn)給股東,退投資款,要是這個小于實(shí)收資本話,

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你好,是的,這個需要轉(zhuǎn)0 這個資產(chǎn) 負(fù)債都需要轉(zhuǎn)0其他應(yīng)付款-老板也不能有余額? 這個需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出,多計提工資負(fù)數(shù)沖掉了
2021-07-31
你好,其他應(yīng)付款也是不能有余額的。
2021-08-02
您好,這個是不行的,不建議
2022-09-27
你好; 是的。注銷的話都要清理后 ;這些都可能涉稅的;是的
2022-04-07
你好,你需要先清理,這個不一定需要交20%的個稅,這個其他應(yīng)收款,有你老板或者是職工的嗎?
2024-12-20
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