?你好;? ? 你只有免稅業(yè)務的話;? 做認證 轉出;? 或者含稅計入 當普票用? ?
老師,免交增值稅公司開的是免稅普通發(fā)票,不能開具專用發(fā)票,也不能抵扣。現(xiàn)在公司拓展經(jīng)營項目,但是新增的這個主營項目不是免交增值稅的項目,對方需要我們開具專用發(fā)票給他們。這樣可以申請專用發(fā)票嗎?會不會導致連免稅得那個營業(yè)收入也變成要交稅了啊?
老師,我們是租的對方的房屋,那么出租方給我們開增值稅的普通發(fā)票的進項稅額能夠抵銷項稅嗎?還是必須是增值稅專用發(fā)票進項稅額才能抵銷項稅額?請教老師!
老師,小規(guī)模納稅人收到外單位開的增值稅專用發(fā)票需要退給對方作廢了重新開普通發(fā)票嗎?還是可以直接用含稅金額入賬?
老師,我們是國際物流,增值稅免稅,現(xiàn)收到一張增值稅專用發(fā)票,對方不肯重開,那我能作為普通發(fā)票入賬嗎?金額才300多
老師,我們是一般納稅人,有時候買的配件對方給我們開的是增值稅普通發(fā)票,那我可以按照普通發(fā)票錄入為庫存商品嗎?我們進來普通發(fā)票,到時候我們給客戶開出去是增值稅專用發(fā)票
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結轉成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金為400萬元,債務稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應該怎樣處理
公司做模具,承擔的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務收入轉給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權益嗎
不轉出,直接當普票用可以嗎?沒有留底風險吧
?你好;? 是的; 勾選不抵扣處理哈? ?
還是要勾選嗎?
?你好;? ?是的; 要操作下的??
我們增值稅免稅,我都不用勾選,所以也不上平臺,不勾不行嗎
?你好;? ? ?要操作哈; 不然你 會滯留票的??