你好; 這個(gè)發(fā)票是開(kāi)錯(cuò)誤了 ; 你這個(gè) 要讓紅字信息表? 重新處理下??
老師好,請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于增值稅申報(bào)的問(wèn)題哈,我們以前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是對(duì)方后來(lái)給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷(xiāo)方開(kāi)具了一個(gè)紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒(méi)有送到我們單位,我們沒(méi)有辦法做賬,可是我要報(bào)送3月份的增值稅,這個(gè)紅字信息表,在報(bào)增值稅的時(shí)候需要怎么填列和處理呢?
老師,您好,我司是一般納稅人,我遇到這樣的情況,就是我司7.31號(hào)開(kāi)的紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司8.15號(hào)才開(kāi)的紅包發(fā)票,我報(bào)7月增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)帶出了那張紅票的信息,我就申報(bào)了,也交了稅了,這種情況,下個(gè)月,還會(huì)不會(huì)重新交一次稅呢?
老師,我這個(gè)月遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我去稅務(wù)平臺(tái),有一個(gè)本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅信息,我點(diǎn)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)有一家人家抬頭公司名稱(chēng)是別家的,納稅人識(shí)別號(hào)是我家的,現(xiàn)在我就怕我下月報(bào)稅的時(shí)候有問(wèn)題。紅字比對(duì)都不正確。
我們社區(qū)建了一個(gè)公司,沒(méi)有稅務(wù)登記,打稅務(wù)局電話(huà),他說(shuō)可自己填寫(xiě)信息,有些信息我不確定,想去稅務(wù)局幫我看下怎么填,但距離很遠(yuǎn),他說(shuō)法人也要去要人臉識(shí)別,但現(xiàn)在我填的那個(gè)信息里還沒(méi)到人臉識(shí)別那步,應(yīng)該沒(méi)去稅局登記所以我們企業(yè)業(yè)務(wù)登不了,不能開(kāi)票,現(xiàn)要開(kāi)票,但我用自然人業(yè)務(wù)那個(gè)我用法人身份證注冊(cè)了一個(gè)自然人業(yè)務(wù),點(diǎn)進(jìn)去后它就會(huì)在他的頭上有那個(gè)新開(kāi)的公司名字。我想問(wèn)有幾種操作方法可以稅務(wù)登記?我問(wèn)了這邊稅局,他說(shuō)可不用登錄,就是右邊上面那個(gè)圖,右邊那個(gè)新辦納稅人套餐讓我點(diǎn)進(jìn)去該填的都要填,除開(kāi)一般納稅人、發(fā)票什么業(yè)務(wù)不能點(diǎn),其他都填 現(xiàn)在問(wèn)題我如果要去稅局的話(huà),法人要去嗎?剛自然人登陸時(shí),識(shí)別了下人臉,距離很遠(yuǎn),到時(shí)候去了不要人臉識(shí)別怕白跑
老師,我們公司12月份開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方1月24號(hào)開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對(duì)方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開(kāi)了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問(wèn)題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷(xiāo)嗎 第二個(gè)問(wèn)題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒(méi)有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶(hù)訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開(kāi)票給客戶(hù)可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開(kāi)專(zhuān)票嗎? 還是開(kāi)專(zhuān)票要按差價(jià)開(kāi),只能開(kāi)手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開(kāi)呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤(rùn)嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
問(wèn)下老師,有個(gè)人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時(shí)沒(méi)有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開(kāi)差額發(fā)票給總公司入成本,過(guò)了3年分公司這邊的稅局覺(jué)得這個(gè)不可以開(kāi)差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時(shí)總分機(jī)構(gòu)備案也沒(méi)法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問(wèn)下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來(lái)1萬(wàn)多,報(bào)成了17萬(wàn)多,多報(bào)了16萬(wàn)美金,這個(gè)一定得按17萬(wàn)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬(wàn)多開(kāi)票就好呢?
8月新開(kāi)的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報(bào)個(gè)稅,9月份才申報(bào)過(guò)稅,對(duì)嗎?
老板家人(非員工)的車(chē)租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話(huà),如果對(duì)方代開(kāi)增值稅租金怎么簽署可以不代開(kāi)增值稅發(fā)票?個(gè)稅怎么繳?
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤(rùn),有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開(kāi)6%的專(zhuān)票,每個(gè)月大概有3萬(wàn)單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開(kāi)6%的專(zhuān)票,可以的話(huà)要如何操作?
老師,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)月有一筆上個(gè)月支付出去的成本的,這個(gè)也退回來(lái)了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來(lái)的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)要申報(bào)哪些稅種
我怎樣通知對(duì)方處理,對(duì)方說(shuō)他處理了,可我在平臺(tái)上依然看的見(jiàn)。
?你好 ;? ?你們這個(gè)業(yè)務(wù)是什么情況; 是你作為銷(xiāo)售方? ?要開(kāi)紅字發(fā)票出去 是嗎 ? 對(duì)方購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證開(kāi)了 紅字信息表給你 ; 是嗎??
我是購(gòu)買(mǎi)方,對(duì)方是銷(xiāo)售方。
對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了。串了。
? ? 你是購(gòu)買(mǎi)方; 你這個(gè)信息表你去看看 是開(kāi)錯(cuò)了嗎?? 紅字發(fā)票是按照你紅字信息表資料來(lái)開(kāi)的;? ? 不應(yīng)該會(huì)出錯(cuò)的; 先檢查下??
嗯,我們這個(gè)月沒(méi)發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù),對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,我在平臺(tái)上看到了這張。我也沒(méi)收到這張票。
?你好;? 讓對(duì)方去作廢發(fā)票 ; 然后重新開(kāi)票哈? ?