你好,都填寫當(dāng)天的。
鄒老師 我們公司從2020年開始到現(xiàn)在合同印花稅沒繳納 我現(xiàn)在要怎么申報(bào)呢 我們公司是按次申報(bào)的,如果我按合同日期申報(bào)的話會(huì)提示不在所屬期類申報(bào)不起 要怎么辦比較好
老師,你好,請(qǐng)問按次申報(bào)印花稅,所屬期、與應(yīng)稅憑證書立日期,怎么填才不會(huì)有滯納金? 比如我現(xiàn)在去申報(bào),按次申報(bào), 是選舊稅源表還是新稅源表?日期怎么寫?才不會(huì)有滯納金? 是買賣合同
老師,您好,我公司小規(guī)模納稅人,新公司,第一次報(bào)稅,印花稅當(dāng)時(shí)做的按季申報(bào),我公司第三季度并沒有印花稅需要申報(bào),我認(rèn)為應(yīng)該零申報(bào)。今天申報(bào)印花稅時(shí)老是需要做稅源采集,我認(rèn)為采集零申報(bào)即可,采集之后還得填書立合同的日期,只有增加按鈕,沒有刪除,但是我們并沒有需要申報(bào)的合同,是不是我哪一步操作有問題?
老師,印花稅按次申報(bào)是納稅義務(wù)發(fā)生的15天內(nèi)申報(bào),我爸時(shí)間控制在幾號(hào)才不會(huì)產(chǎn)生滯納金,比如今天19號(hào),我應(yīng)納稅憑證書立日期是9.30 ,今天19號(hào)有逾期嘛?
老師,有一份合同去年按開票金額交了印花稅,尾款是今年這個(gè)月才開具的,我申報(bào)印花稅,所屬期和應(yīng)納稅憑證書立(領(lǐng)受)日期怎么填寫?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
請(qǐng)問:所屬期跟應(yīng)稅憑證書立日期都寫今天的日期嗎?那選舊稅源還是新稅源表
你好,對(duì)的是的,新的里面的。