你選擇按次申報日期的話,你就選擇當(dāng)月一號就行了,然后金額就是你這一整月的金額。
我想請問一下,以前我們公司的印花稅是所屬期8月的9月初做申報?,F(xiàn)在印花稅改革之后按次申報,8月簽訂的合同應(yīng)該或者說可以9月做申報繳納稅款嗎?因為合同不是財務(wù)部管理,我們要等到9月初才能拿到8月的合同臺賬。我們的稅款所屬期選擇8月31日可以嗎?不會說我們逾期吧?
老師,我們是汽車租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報的,我們分別在9月1號和9月3號開了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報印花稅,直接申報到一起可以嗎
老師現(xiàn)在還能買印花稅票自行貼票嗎?我們業(yè)務(wù)不多印花稅按次申報,但是合同到財務(wù)那里都不及時,比如簽訂日期是5月8日,但是到財務(wù)這邊已經(jīng)7月8月了。這種我該怎么申報比較好?
鄒老師 我們公司從2020年開始到現(xiàn)在合同印花稅沒繳納 我現(xiàn)在要怎么申報呢 我們公司是按次申報的,如果我按合同日期申報的話會提示不在所屬期類申報不起 要怎么辦比較好
老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報了,稅目選擇的是購銷合同,并且已經(jīng)繳過印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報,這次沒選這個,是不是因為這個原因?稅局打電話讓申報,怎么申報呢?按期如果是0申報的,會不會和按次申報的數(shù)有矛盾?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
我只以前年度2020年到現(xiàn)在的都沒申報
要怎么辦?
我建議你是自己把那個沒有申報的補起。
就是問怎么補?正常按照簽合同日期來申報 但是現(xiàn)在過了那么久 要怎么申報呢?
就是你現(xiàn)在把它做成一月份發(fā)生了來進(jìn)行申報,就直接在這個申報期間申報。
你要補到之前期間,你就只能去大廳申報。
這樣申報沒有關(guān)系嗎?會不會查出來交滯納金之內(nèi)的
本來老板就不愿繳納 現(xiàn)在去大廳申報應(yīng)該會產(chǎn)生滯納金的,那老板更不愿意了
一般是不會的,印花稅的話,因為金額小,很多地區(qū)的稅務(wù)機關(guān)并沒有抓得很緊。
那意思還是自己按照現(xiàn)在日期申報還是去大廳申報呢?
通常你直接在你的那個電子稅務(wù)局里面作為當(dāng)期的去申報就行了,但如果說你要去店大廳申報也是可以。