1.收集信息:首先,需要收集所有相關(guān)的財務(wù)信息,包括賬簿、憑證、發(fā)票、銀行對賬單等。如果有些信息沒有電子版本,可以嘗試手動輸入或掃描成電子版。 2.審計和評估:對收集到的財務(wù)信息進(jìn)行審計和評估,以確定哪些數(shù)據(jù)是有用的,哪些是需要丟棄的。同時,需要確定之前的賬務(wù)處理是否存在錯誤或遺漏。 3.建立財務(wù)報表:根據(jù)收集到的財務(wù)信息和審計結(jié)果,重新建立財務(wù)報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。在建立財務(wù)報表時,需要按照會計準(zhǔn)則和法規(guī)要求進(jìn)行操作。 4.初始化系統(tǒng):如果使用電子稅務(wù)局系統(tǒng)進(jìn)行財務(wù)管理,需要先初始化系統(tǒng),將公司的基本信息、稅務(wù)信息、財務(wù)信息等錄入系統(tǒng)。 5.錄入數(shù)據(jù):將收集到的財務(wù)信息錄入電子稅務(wù)局系統(tǒng),以便進(jìn)行后續(xù)的賬務(wù)處理和報表生成。在錄入數(shù)據(jù)時,需要注意核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,避免出現(xiàn)錯誤或遺漏。 6.年底匯算清繳:在進(jìn)行年底匯算清繳時,需要按照稅務(wù)要求填寫相關(guān)報表和申報表,并對財務(wù)報表進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和修正。如果存在稅務(wù)問題或差異,需要及時與稅務(wù)部門溝通并解決。
老師您好。我新工作一個鑒定中心,之前沒有會計沒有賬,申報都是找了個人隨便編的數(shù)申報的?,F(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財務(wù)報表和增值稅報表,這樣的話就會交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報的數(shù),把我整理好的賬做個憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實數(shù)據(jù)來申報。
納稅系統(tǒng)上申報的財務(wù)報表的數(shù)據(jù)跟實際做賬的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致的情況下要怎么處理呀?我需要怎么做才能規(guī)避我的風(fēng)險,因為我剛接的這個公司,他報表憑證什么之類的都沒有,是去年的數(shù)據(jù)了
我們是加油站,我們注冊了一個公司,也注冊了一個加油站的公司,都是一般納稅人,但是這個子公司不做賬,所有的賬都在這個母公司做,這個子公司電子稅務(wù)局上要報報表,這個報表上的數(shù)據(jù)填0還是跟母公司一樣的數(shù)據(jù)
請問一個公司之前的賬做的很亂,現(xiàn)在讓我做,財務(wù)報表一個數(shù)據(jù)都沒有,初始數(shù)據(jù)一個都沒有,怎么做賬呢,但是我查了一下個人所得稅申報,去年是都有申報一個員工工資的,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)報表上一個財務(wù)弄的數(shù)據(jù)都是0,現(xiàn)在我咋做賬,年底匯算清繳我咋做
我的匯算清繳財務(wù)報表比賬上多計入了一個30000的費用,當(dāng)時賬上忘記計提,但是又申報了個稅,所以年度財務(wù)報表上面加了30000但是賬上沒體現(xiàn),現(xiàn)在報工商年檢財務(wù)資產(chǎn)狀況要跟匯算清繳報表統(tǒng)一?還是根據(jù)賬上的金額數(shù)據(jù)報就可以呢
老師你好,明天去一家公司接手往來會計,之前沒從事過這類型的,公司主要業(yè)務(wù)是售賣豬肉,面試時老板說了每天業(yè)務(wù)很多,客戶群體有公司、學(xué)校、個人、電商這些,請問一下交接的時候要注意哪些?
有一項成本,沒有發(fā)票,調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
老師好。。購買黃金贈送客戶,這個要繳納消費稅嗎?或者是要向稅局申報嗎
老師你好!個稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
老師,開發(fā)票時,輸入單位名稱后 下方稅號不能自動帶出來,需要手動輸入。這樣的開票沒問題吧。我還是第一次遇到 以前都是單位名稱輸進(jìn)去稅號自動就帶出來了
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?