同學(xué),你好 還會代扣代繳個稅
老師,建筑企業(yè)涉及哪些稅種呢?除了增值稅,附加稅,所得稅,印花稅,還有哪些稅種呢?0.12%,0.1%,0.02%分別是什么稅種的稅率呢
老師建筑公司一般涉及的稅就增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,其他還有嗎?
小規(guī)模企業(yè),本月開10萬的專票,1個點,增值稅及其附加稅,以及涉及到的企業(yè)所得稅,如何核算?具體費用是多少?
A公司(餐飲業(yè))小規(guī)模和B公司(餐飲業(yè))個體戶,這兩家公司之間的經(jīng)營模式如下: 第一種.A公司代收B公司的營業(yè)款,對該向業(yè)務(wù)B公司涉及增值稅.附加稅和個人所得稅,A公司不涉及任何稅費,對嗎? 第二種.A公司向B公司采購套餐后再出售,對該向業(yè)務(wù)B公司涉及增值稅.附加稅和個人所得稅,A公司涉及增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅.,對嗎? 以上兩種方案中第幾種對B公司,涉稅環(huán)節(jié)較少?
老師,一個業(yè)務(wù)除了會涉及到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,還會涉及到其他的稅種嗎
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
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公對公的不涉及個稅吧?
同學(xué),你好 員工工資
只是服務(wù)類的一個業(yè)務(wù),不是整個公司
同學(xué),你好 沒有其他的了