你好,這不一定的,借預(yù)付賬款貸銀行存款,這個就不是。
老師,我用的快帳導(dǎo)出來的科目余額表,有銀行存款 應(yīng)收帳款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款 臨時設(shè)施 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費 其他業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 銷售費用 管理費用 這些恒等式怎么算等于銀行存款的余額~
去年的業(yè)務(wù)錯計成:借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款 其實已經(jīng)銀行付款了,只是代賬公司不知道,能在今年更改為:借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠嬏?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
老師,你好,我這個公司賬里面,現(xiàn)在所有的錢都是銀行付出去的,科目只有主營業(yè)務(wù)成本和其他應(yīng)付款,那銀行存款付出去的錢是不是應(yīng)該等于主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)+其他應(yīng)付款的金額
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
庫存商品貸銀行存款,這個也不是的。
我現(xiàn)在用的就只有這3個科目,其他應(yīng)付款,主營業(yè)務(wù)成本和銀行存款
那你有沒有借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款的?
沒有的,都是走的銀行存款,因為我是記的內(nèi)賬,我就想著怎么省事怎么來,原來是用的表格,但是我發(fā)先表格有的不太好記
你好,那你直接就是沒有做賬務(wù)處理,都是表格做的,你的表格怎么做?比如發(fā)生的主營業(yè)務(wù)成本沒有付款怎么做?
有投資人打入的錢我就計入銀行存款和其他應(yīng)付款,然后從銀行存款付出去的錢我就計入成本,
那就是按照你上面的公式來。