9月份開票,9月起,6個(gè)月內(nèi)預(yù)交稅款
建筑異地施工,9月份開票,十月份預(yù)交稅款,在報(bào)9月份增值稅的時(shí)候,預(yù)交部分可以抵扣9月份應(yīng)交增值稅稅款嗎?
老師,公司10月份開的社保戶,給員工交的社保,10月20日銀行發(fā)放9月份工資,11月初報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)9月份工資數(shù)(實(shí)際10月20發(fā)放數(shù))? 那個(gè)人社保部分,是11月初申報(bào)個(gè)稅就減出來(lái),還是等12月初報(bào)個(gè)稅(申報(bào)10月份工資)時(shí)減出來(lái)?
我公司9月發(fā)生一筆夸省勞務(wù),9月本地公司開出發(fā)票。10月才在外地預(yù)交稅。9月本地把稅交了,10月在外地應(yīng)該預(yù)交的也交了。10月11月未開票。12月開本地發(fā)票能抵扣之前的預(yù)交稅嗎?要是12月抵扣不完,明年還能抵扣嗎?
老師,小規(guī)模建筑公司,9月份工程量確認(rèn)單都已做好,發(fā)票由于其他原因沒(méi)能在9月份開出來(lái),10月份給補(bǔ)回來(lái),剛好10月要季度報(bào)稅,我能用9月工程量確認(rèn)單先暫估入賬嗎?
建筑公司異地項(xiàng)目10月份預(yù)交9月稅款,發(fā)票在10月份開出來(lái)還是在9月份開出來(lái)最好
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
9月份開票6個(gè)月內(nèi)預(yù)交稅款不收滯納金是嗎?
假如數(shù)據(jù)沒(méi)有出來(lái)9月沒(méi)法開票,10月份才能開票預(yù)交9月的稅款這樣可以嗎?
預(yù)交是開了票才預(yù)交的呀,不是沒(méi)開票就必須預(yù)交
要是10月開票預(yù)交稅款能寫9月份嗎?
不可以的,只能在10及以后月份預(yù)交呀