你好,可以的,可以的。
老師好,我們公司是小規(guī)模建筑行業(yè),由于9月材料發(fā)票,以及費(fèi)用發(fā)票沒有拿到手,因?yàn)橐鲑~報稅,我暫估一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用~暫估 85000 貸:其他應(yīng)付賬款~ 法人 85000 現(xiàn)在10月老板給我拿來發(fā)票75000元,差10000元發(fā)票,我現(xiàn)在做10月份賬可以沖暫估的費(fèi)用嗎?
老師好,背景:位于深圳,剛接手一家小規(guī)模,公司4月份成立,5月份開始公賬有資金進(jìn)出(無票收入1萬、社保、員工工資),5-6月份有給員工買社保發(fā)工資,且有申報個稅。因?yàn)榍柏?cái)務(wù)沒有做賬,7月份季報的時候,全部0申報的。問題:我該怎么做?從幾月份開始建賬?4-6月份的季報怎么處理?能否7月份建賬,將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面,10月季報直接申報7-9月份?
老師,小規(guī)模建筑公司,9月份工程量確認(rèn)單都已做好,發(fā)票由于其他原因沒能在9月份開出來,10月份給補(bǔ)回來,剛好10月要季度報稅,我能用9月工程量確認(rèn)單先暫估入賬嗎?
老師好!我司注冊于2020年7月,出租工程車及鋼板等,查賬紀(jì)收,小規(guī)模企業(yè),一直末建賬,季度都是0申報,11月1日剛好有接到一份合同,甲向我司租賃鋼板一批,每月租金19萬無,這批出租的鋼板是我司向丙公司租賃的,租金12萬元每月,現(xiàn)在要開票給甲司,由于全電發(fā)票授信額度只有5萬元,開不了票給甲司,所以只能2023年1月再開出租賃發(fā)票,請問老師,我要怎樣做賬,什么時候確認(rèn)收入
你好,老師,我想問一下建筑業(yè)小規(guī)?,F(xiàn)在申報是按季度申報嗎?因?yàn)?月份開了60萬發(fā)票,5月份要開50萬發(fā)票出去,那我需要確認(rèn)我的收入110萬,但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當(dāng)月回來的算,第二因?yàn)槲业某杀静粔?,那么我需要做暫估入賬,通常只能暫估材料 其他交通等費(fèi)用 招待費(fèi)用可以暫估嗎?
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會計(jì)分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
開的發(fā)票合同收款,跟實(shí)際送貨的單位不一致,構(gòu)成虛開發(fā)票嗎
老師,我要注銷公司,報表沒問題的話,稅務(wù)系統(tǒng)是不是清稅申報?
用了別的公司的水,交了水費(fèi),票據(jù)怎么來?
2024年某居民企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5 000萬元、營業(yè)外收入80萬元,與收入配比的成本4 100萬元,全年發(fā)生管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)700萬元,營業(yè)外支出60萬元(其中符合規(guī)定的公益性捐贈支出50萬元),2022年度經(jīng)核定結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額30萬元。2024年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。
給水管線屬于固定資產(chǎn)的哪一類
董孝彬老師,這道題沒有給出資產(chǎn)減值計(jì)提,怎么說明少計(jì)提減值了呢!
(行政單位)老師根據(jù)這兩張表格,寫資產(chǎn)清查報告。資產(chǎn)總量情況怎么寫?其他應(yīng)交稅費(fèi)為-2307.77是因?yàn)樵诼毴藛T個稅未扣回。
老師:高溫,車間溫度高,公司買的冷飲給員工吃,是計(jì)入勞保費(fèi)還是福利費(fèi)
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,那建筑行業(yè)的暫估入賬分錄怎么寫
借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。