借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)貸銀行存款, 需要合并到工資薪金一塊交個(gè)稅。
老師好,我們中秋過(guò)節(jié)費(fèi)是 借: 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000,貸 :銀行存款 1000。那我計(jì)提的時(shí)候,借方應(yīng)該是什么
過(guò)中秋節(jié) 老板給企業(yè)20個(gè)員工發(fā)福利 購(gòu)進(jìn)20袋大米 用銀行存款支付了大米款1000元 做會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 1000元 貸:銀行存款1000元 這樣對(duì)嗎老師
中秋的時(shí)候,我司給每位員工轉(zhuǎn)了200的過(guò)節(jié)費(fèi),怎么做賬? 借:職工福利 貸:銀行存款 還是:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這200需要計(jì)入到工資報(bào)稅嗎
端午節(jié)給員工發(fā)200過(guò)節(jié)費(fèi)怎么做賬?工資里也要做進(jìn)去嗎?計(jì)提并發(fā)放過(guò)節(jié)費(fèi)我是這么做的:借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那工資表里的怎么做呢?
老師,員工食堂餐費(fèi)付給食堂公司,對(duì)方開(kāi)票,我計(jì)入職工福利費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 800貸:應(yīng)付職工薪酬800,同時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬800 貸:銀行存款800,但是后來(lái)收員工的餐費(fèi),收了200,收的這200從員工工資中扣除,那怎么沖這個(gè)福利費(fèi)???怎么寫(xiě)分錄???
公司月底都要注意一下銷售額? 為什么注意銷售額?關(guān)注銷售額哪塊?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們公司是剛成立,然后以老板個(gè)人名義貸了100萬(wàn),用于公司經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在賬上有錢(qián)了就直接還老板了30萬(wàn),這個(gè)該怎么做呀?這樣可以嗎?我不太明白了
老師個(gè)人500元那個(gè)支出是哪個(gè)政策 謝謝
老師,我公司是剛成立的小規(guī)模納稅人 在哪里可以看增值稅 附加稅 是月度申報(bào)還是季度申報(bào)?
老師請(qǐng)問(wèn)自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)版還有這么多人需要填離職怎么弄?人員信息采集里面又沒(méi)有他們
請(qǐng)問(wèn)別人代繳車船稅,報(bào)銷沒(méi)有300的沒(méi)有附件怎么辦
老師,物業(yè)警亭的交的網(wǎng)費(fèi)開(kāi)的個(gè)人抬頭,能不能在公司報(bào)銷?
老師 更換法人需要公示嗎?
老師,我們做光伏的,廠家給我們發(fā)了光伏板,我們把這些光伏板一家一家的送過(guò)去,這產(chǎn)生的裝卸費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)可以算做成本么,可以的話應(yīng)該計(jì)入什么科目
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),自然人電子稅務(wù)局 企業(yè)轉(zhuǎn)讓時(shí)凈資產(chǎn)公允價(jià)值怎么填 轉(zhuǎn)讓時(shí)企業(yè)賬面凈資產(chǎn)怎么填
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好的,謝謝
我不能直接省略職工薪酬福利費(fèi)這個(gè)科目嗎?
不可以的,必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。