您好 根據(jù)職工任職的部門不同 借:管理費用 借:銷售費用 借:生產(chǎn)成本 借:制造費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
老師好,我們中秋過節(jié)費是 借: 應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000,貸 :銀行存款 1000。那我計提的時候,借方應(yīng)該是什么
過中秋節(jié) 老板給企業(yè)20個員工發(fā)福利 購進(jìn)20袋大米 用銀行存款支付了大米款1000元 做會計分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 1000元 貸:銀行存款1000元 這樣對嗎老師
節(jié)日福利費,借:管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費貸:銀行存款。這樣是對的吧,我們現(xiàn)在\'直接管理費用-福利費,貸銀行存款。為什么不可省略中間計提那步。
中秋的時候,我司給每位員工轉(zhuǎn)了200的過節(jié)費,怎么做賬? 借:職工福利 貸:銀行存款 還是:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這200需要計入到工資報稅嗎
老師好公司全額承擔(dān)的社保費 計提分錄 借管理費用社保費 1000 貸應(yīng)付職工薪酬1000 繳納時借應(yīng)付職工薪酬1000 貸銀行存款1000 這樣行嗎
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費和雇工人種地的勞務(wù)費,還有農(nóng)機(jī)的維修費折舊費燃油費這些還可以通過哪個科目進(jìn)行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費,我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進(jìn)項稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報呢?
老師好,如果利潤彌補(bǔ)完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%
是選擇,管理費-福利費 還是選擇 管理費-工資
是選擇,管理費用-福利費