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老師你好,我10月征期要超小微企業(yè),企業(yè)所得稅會補(bǔ)交很多稅,我在9月能把今年的年終獎先計提一部分進(jìn)去么,參照去年的年終獎計提到9月份行么?如果提前計提后,后面政策變化我12月給紅沖回來,這樣會不會認(rèn)為之前我是虛增費(fèi)用啊,有沒有什么影響呢。

2022-09-26 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-26 13:18

你好,可以的,這屬于虛增,你可以暫估的。

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快賬用戶7312 追問 2022-09-26 13:20

又可以?又虛增?老師沒明白你說呢那

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齊紅老師 解答 2022-09-26 13:22

好,這屬于虛增,但是可以粘鍋,只要你匯算清交之前發(fā)下去都可以抵扣,如果到匯算清交之前還沒有發(fā)下去,就需要調(diào)整,預(yù)繳的時候沒有關(guān)系,可以續(xù)登。

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快賬用戶7312 追問 2022-09-26 13:24

如果都屬于虛增了,那就不能提前預(yù)估計入費(fèi)用吧,怎么暫估啊。

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齊紅老師 解答 2022-09-26 13:26

你好,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,這個不就是暫估嗎?

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快賬用戶7312 追問 2022-09-26 13:27

這樣處理怕是不好吧

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齊紅老師 解答 2022-09-26 13:31

你好,你匯算清交的時候發(fā)票到了沒有多抵扣就可以的,遇到的可以的,沒有關(guān)系。

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你好,可以的,這屬于虛增,你可以暫估的。
2022-09-26
可以的,可以這么做的。
2022-09-26
是這個樣子的啊,你后面補(bǔ)交的話,就是按照另外的差額部分補(bǔ)交呀,那么你只需要按照補(bǔ)交部分的這個差額增值稅沖減其他業(yè)務(wù)收入就可以了,正常情況你們這里應(yīng)該是一致的。
2021-01-04
你好,匯算清繳數(shù)據(jù)和第4季度數(shù)據(jù) 不一致,是正常的
2022-03-28
你好 ①小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,若執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不需轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,直接接申報表應(yīng)交金額計提所得稅費(fèi)用即可。 ②根據(jù)你的表述,17006.32是包含在了21079.59里面。問題是第二季7月申報選擇了延緩繳納;10月申報第三季時繳二三季度的所得稅沒有。如果都沒繳,二三季度的稅都含在21079.59里,你應(yīng)沖回6月9月計提的所得稅費(fèi)用。
2021-06-29
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