同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
個(gè)體戶經(jīng)營范圍有建筑勞務(wù)分包,可以開具建筑服務(wù),勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
開9%的建筑服務(wù)異地預(yù)繳,3%的專票可以抵扣差額預(yù)繳嗎
老師,建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅能分包扣除,我們是總包方,要求專業(yè)分包和勞務(wù)分包分別怎么開票呀,建筑服務(wù)*工程款和建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?這兩個(gè)是不是都可以分包扣除
建筑施工企業(yè),異地預(yù)繳的時(shí)候,分包開具的安全文明施工費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
分包開具*建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,異地預(yù)交可以抵扣嗎?
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價(jià)的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個(gè)平臺給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費(fèi),我弄不太明白這個(gè)邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費(fèi)好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個(gè)要不要管它。
你好,*建筑服務(wù)*安全文明施工費(fèi)發(fā)票,可以抵扣嗎?
同學(xué)你好 是專票可以
異地預(yù)交的時(shí)候,安全文明施工費(fèi)也可以抵扣嗎?
同學(xué)你好 建筑施工企業(yè),異地預(yù)繳的時(shí)候,分包開具的安全文明施工費(fèi)發(fā)票是不可以抵扣的
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝