同學(xué),你好
上個(gè)月要按照開(kāi)具的發(fā)票交稅
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)具了專(zhuān)票但是稅號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了,我這個(gè)月要沖紅之前是不需要開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表?
你好,我上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,忘記作廢了,也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,這個(gè)月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開(kāi)錯(cuò)的和紅沖一起做賬嗎,還是藍(lán)字開(kāi)錯(cuò)的上個(gè)月做賬,紅沖這個(gè)月做賬這個(gè)月抵扣下個(gè)月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
上個(gè)月試開(kāi)了一張一元的全電發(fā)票,忘記申報(bào),忘記紅沖了 也沒(méi)入賬。這個(gè)月我紅沖了。還需要補(bǔ)入賬嗎?
老師好,我們小規(guī)模納稅人,上個(gè)月開(kāi)了1.5萬(wàn)增值稅,忘記沖紅了,這個(gè)月我做了匯總,現(xiàn)在可以開(kāi)紅字發(fā)票嗎
老師,我上個(gè)月有一張發(fā)票忘了紅沖了,我8月做的紅沖,我可不可以這張發(fā)票在這個(gè)月里不交稅,
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒(méi)有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話(huà)能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車(chē)發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話(huà),不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書(shū)的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門(mén)店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷(xiāo)售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫(xiě)下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開(kāi)票
開(kāi)不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府專(zhuān)款專(zhuān)用補(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專(zhuān)款專(zhuān)用資金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷(xiāo)項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
這個(gè)月紅沖了都不行嗎??
那個(gè)業(yè)務(wù)不做了
同學(xué),你好
不可以的
沒(méi)有成本票
沒(méi)有任何辦法嗎???
同學(xué),你好
沒(méi)有辦法,之前的增值稅要繳納