同學(xué),你好 開差額征稅的5%,不享受
假設(shè)A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本月開普票13萬元,專票5萬元。A企業(yè)可以享受小規(guī)模納稅人月度15萬元銷售額免稅政策嗎
個(gè)人過戶汽車,是按照0.5%的稅率,可以開具專票嘛?若是只開具普票可是享受小規(guī)模納稅人月度不超過15萬免增值稅的優(yōu)惠政策嘛?
老師,小規(guī)模企業(yè)五月份發(fā)生的餐飲服務(wù)費(fèi),開普票,直接在稅率選免稅對(duì)吧?4.1以后發(fā)生的征收率3%可以享受免稅是吧?
2022年的4-12月的免稅政策只對(duì)3%的小規(guī)模企業(yè)吧?那若小規(guī)模企業(yè)開專票是不享受的吧?若開差額征稅的5%是否可以享受免稅?
小規(guī)模企業(yè)開了3%稅率的專票,是否就不能享受減免2%的政策?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?