是供應商自產(chǎn)的才可以抵扣進項
一般納稅人公司購買豬肉,對方給我們開的是零稅率發(fā)票,我們給客戶進項票可以開普票嗎
一個客戶給我們開凍肉沫是免稅增值稅發(fā)票,可以抵扣進項稅嗎?
一般納稅人購進肉,凍品等農(nóng)產(chǎn)品普通免稅發(fā)票可以抵扣進項稅嗎
流通環(huán)節(jié)中上游公司開鮮的凍的豬牛雞鴨肉,蔬菜,雞蛋給我們,是有稅點的,我們開發(fā)票給客戶還能享受免稅政策,開免稅的發(fā)票給客戶嗎
用于免征增值稅項目不可以抵扣進項稅額,老師這意思是,比如上游產(chǎn)業(yè)賣豬肉,不是自產(chǎn)的,給我們開了9%農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我們是批發(fā)零售鮮肉 給下游開了免稅發(fā)票。那么我們是不是要進項稅額轉出啊,因為我們給下游開的是免稅發(fā)票,相當于免征增值稅項目,不知道理解對不對
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調到9000了,他的公積金要往上調嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結轉增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
凍肉沫發(fā)票可以開增專用票嗎
可以開專票的呀,一般納稅人9%
那對方為什么開了普票還是免稅的,
如果從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購進適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋等農(nóng)產(chǎn)品取得免稅發(fā)票,不得作為計算抵扣進項稅額的憑證.
商品流通企業(yè)或者小規(guī)模可以開免稅的
可以開增值稅專用發(fā)票嗎
也可以開專用發(fā)票的吧
是的,可以開的,根據(jù)需要
好的,謝謝
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