目標脫貧地區(qū),捐贈可以全額扣除150的呀。

預計當年捐贈前的會計利潤為3000萬元,稅前扣除的公益性捐贈限額297.88萬元是怎么算出來的呀老師?
老師,題目說今年捐贈20000,其中15000元是對深圳市殘疾人協(xié)會的捐贈,該單位是獲得公益性捐贈稅前扣除資格的公益性群眾團體,那這個15000為什么不填在所得稅年報中捐贈支出及納稅調整的第二行全額扣除的公益性捐贈,而要填在第七行本年里面
老師,這題為什么稅法允許扣除的食物捐贈支出是含稅金額?
公益性捐贈中涉及的以前年度結轉的捐贈支出,在計算納稅調整時,實際捐贈支出+以前年度的捐贈支出-允許扣除的公益性捐贈支出嘛,還是實際捐贈支出直接減去允許扣除的捐贈支出,還有納稅調整的依據是什么,聽課聽懵了
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳中,捐贈支出表里,如果公益性捐贈支出為100萬,允許扣除的限額是60萬,需要調整40萬,然后公益性捐贈支出視同銷售收入的不含增值稅的公允價格是120萬,那公益性捐贈調整表該如何填列?A105000表又該如何填呢?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
意思是這150萬不算收入是嗎
做賬的時候同時算收入和支出,就抵消了。最終扣除的就是成本
什么意思
做捐贈分錄,看看就知道是什么意思了
不會,老師………
借:營業(yè)外支出150 貸:主營業(yè)收入150 借:主營業(yè)務成本100 貸:庫存商品100 最終扣除的是100
為什么最終扣除的是100
老師,這樣和他說的意思也不一樣啊
上面那張圖說準許扣除的捐贈支出為150萬元
第一個分錄就抵消掉了呀,只剩100扣除了
老師,您說的不對吧,最終扣除的不應該是150嗎?
要看整體的利潤表中總額的影響。第一筆分錄,收入和支出抵消了,結果為0,只有成本被實際扣除了