你好,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,關(guān)于 所得稅 的。 當(dāng)月計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 實(shí)際繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 我想問問,所得稅是 先繳稅,再 月末結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤(rùn) 嗎?
5做忘記計(jì)提所得稅了,6月交了所得稅,補(bǔ)計(jì)提所得稅是不是借所得稅費(fèi)用500 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅500,繳納所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅500貸銀行存款**但是這個(gè)月的所得稅費(fèi)用這個(gè)科目是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用*,然后借利潤(rùn)分配貸本年利潤(rùn)這樣子
老師,計(jì)提四季度企業(yè)所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。然后年末,所得稅費(fèi)用金額是會(huì)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)?在次年1月的年初,所得稅費(fèi)用是不會(huì)存在期初余額的吧?
你好 老師 上個(gè)月忘記計(jì)提23年1季度所得稅了 這個(gè)月補(bǔ)提 是不是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 本年利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用 -當(dāng)期所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn),2022年1月份計(jì)提了21年四季度的所得稅費(fèi),做的分錄是,借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)該企業(yè)所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款2022年全年沒有交所得稅?做匯算清繳的時(shí)候,凈利潤(rùn)寫哪個(gè)數(shù)?計(jì)提的21年4季度的所得稅用把 減嗎?
一點(diǎn)下載后,成亂碼,打不開怎么辦
企業(yè)所得稅繳費(fèi)分錄可以不做計(jì)提直接繳費(fèi)嗎?
老師,我上個(gè)月是在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月在扣繳端申報(bào),出現(xiàn)了這個(gè)提示,我還重新用網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)行不行?這要一個(gè)一個(gè)改是不是很麻煩?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人由總分公司所得稅合并到總公司申報(bào),請(qǐng)問分公司盈利1萬多所得稅應(yīng)該交592塊多。請(qǐng)問老師是合并到總公司一起計(jì)提還是總分公司分別計(jì)提
老師 我找了個(gè)打字客服工作,我不知道怎么了,第一天感覺還不錯(cuò),第二天新去個(gè)孩子才20歲,她卻故意特別孤立我。按常理說,我倆都不是一個(gè)年齡段的人,我也沒招她沒惹她,她就故意孤立我,弄得大家都不理我,我都不知道為啥@董孝彬老師
老師,在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,必須每個(gè)月都必須計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎?
老師,請(qǐng)問下,海關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)比對(duì)我們的國(guó)內(nèi)采購(gòu)價(jià)折算成美金的匯率和銷售出口價(jià)報(bào)關(guān)的匯率嗎
為什么勾選發(fā)票提交老是提醒請(qǐng)完成上一級(jí)?是什么意思?
老師,請(qǐng)問之前企業(yè)一直沒計(jì)提社保費(fèi),但是對(duì)公賬戶一直在扣社保,現(xiàn)在要對(duì)銀行流水,怎么做賬?
老師,我們公司前面企稅申報(bào)表填的都是0,這個(gè)季度突然有數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)異常
次年一月份所得稅費(fèi)用沒有余額。
老師,但是有個(gè)問題,在2019年3月建賬的時(shí)候,所得稅費(fèi)用會(huì)有期初余額。這個(gè)會(huì)是什么情況?因?yàn)楝F(xiàn)任兼職會(huì)計(jì)是從他的上一任會(huì)計(jì)那里接的賬,從2019年3月重新建賬的
當(dāng)你沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè)月末一定是沒有余額的,它不會(huì)有提出余額。
老師,但是2019年3月建賬期初,說的,所得稅費(fèi)用有期初余額。按理說,損益類科目不都是在月末就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
是的,是結(jié)轉(zhuǎn)的,如果你不結(jié)轉(zhuǎn),你的資產(chǎn)負(fù)債表都不平。