借,銀行存款貸,其他應(yīng)付款。
老師請(qǐng)問(wèn)付融資租賃公司設(shè)備定金9.3萬(wàn),怎么做賬。然后第二個(gè)月又付融資租入每個(gè)月的分期款9萬(wàn)。這兩筆該怎么做賬?
我們公司從宇通汽車公司買車,計(jì)入固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款600萬(wàn)。然后又把這個(gè)車融資租賃給融資租賃公司,融資租賃公司把60萬(wàn)打給我們了,然后我們把這個(gè)錢付給宇通公司。后面我們跟融資租賃公司是按季度支付租賃和利息。整個(gè)這個(gè)賬怎么做?包括我們收到融資租賃公司打給我們的600萬(wàn),然后我們付給宇通公司,還有我們支付租金的分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)新成立的公司,注冊(cè)資本是200萬(wàn),是從別人手上買過(guò)來(lái)的。這個(gè)之前會(huì)計(jì)申報(bào)時(shí)實(shí)收資本已經(jīng)是200萬(wàn)。又沒(méi)有股東真實(shí)投資,我這個(gè)做賬怎么弄?借:其他應(yīng)付款-股東 200萬(wàn) 貸:實(shí)收資本200萬(wàn)?
你好,老師,我們從別的公司融資200萬(wàn),已入公賬,然后又從個(gè)人處融資200萬(wàn),也已入公賬,這個(gè)賬務(wù)分錄怎么做?
老師好,麻煩咨詢一下。假如:我們?nèi)谫Y回租200萬(wàn),就是大概的這個(gè)結(jié)構(gòu)是這樣子的,就我們?cè)O(shè)備的原值,比如說(shuō)是200萬(wàn),實(shí)際融資公司沒(méi)有給我們200萬(wàn),只給了我們160萬(wàn),這160萬(wàn)中間跟200萬(wàn)不是差了40萬(wàn),那這40萬(wàn)被融資公司說(shuō)成一部分是首付款20萬(wàn),一部分是租賃保證金20萬(wàn)。然后實(shí)際上這部分款我們沒(méi)付,他們也沒(méi)收。只是兩兩相抵了。麻煩問(wèn)一下這部分怎么做賬務(wù)處理?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
不用走短期借款或者長(zhǎng)期借款嗎?
和個(gè)人的借款和公司的借款,不用短期借款。
還有,這錢實(shí)際是別的公司和那個(gè)人入股的,是老板們私下商量好的,不用變更股權(quán)信息,只是把錢打到我們賬上了。也要掛其他應(yīng)付款嗎?
對(duì),你不變更的話,只能進(jìn)入到這個(gè)科目。
如果變更了,是不是就得進(jìn)實(shí)收資本了?
對(duì),那就得進(jìn)入到實(shí)收資本。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝。