同學(xué)你好 融資租賃租入固定資產(chǎn)賬務(wù)處理 企業(yè)采用融資租賃的方式租入固定資產(chǎn),作為自有資產(chǎn),會計分錄為: 1.融資租入的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)在租賃開始日,按租賃協(xié)議或者合同確定的價款、運輸費、途中保險費、安裝調(diào)試費以及融資租入固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的借款費用等作為入帳價值。 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn) 貸:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 2.融資租入的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)采用與自有應(yīng)計折舊固定資產(chǎn)相一致的折舊政策。折舊年限為租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間為折舊年限。 計提折舊時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用--折舊費 貸:累計折舊 3.分期付款時: 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 4.租賃期滿,如合同規(guī)定將設(shè)備所有權(quán)歸承租企業(yè),應(yīng)進行轉(zhuǎn)帳,將固定資產(chǎn)從“融資租入固定資產(chǎn)”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)明細(xì)科目。 借:固定資產(chǎn)--有關(guān)設(shè)備 貸:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)
老師你好,我公司購入一輛接待用小轎車,轎車原值70萬,我們這個月首付20萬,但是我們?nèi)〉昧?0萬的增值稅專票,剩下的50萬等到2年后再付款就可以,如果2年后不買車到時還可以再退回部分車款,中間這2年每月扣4000元款項,說是利息,這種是屬于融資租賃嗎,要怎么做分錄?能幫我把這個分錄寫一下嗎,帶著金額的
#提問# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒有做過退稅,近期打算做,也有了進出口權(quán), 但是我們沒有出柜子之前就支付了差不多二十萬的海運費,在公司賬上沒有收入,,,,目前只能先出一個柜子沖掉之前付的20萬部分海運費, 我們領(lǐng)導(dǎo)跟我說 這個柜子收入貨款要做 12萬多 能抵辦理退稅的是 6萬多 運費算4萬 本月人工工資申報了11萬 租金是1萬 她和我說工資按2萬算到這個柜子里的成本,,,,這樣的話 這個我本來申報了11萬的工資 ,就算2萬的人工工資到這個柜子里, 那多余的工資我是應(yīng)該怎么做?
老師,麻煩咨詢一個賬務(wù)科目程序是這樣的,就是我們公司嘛,他從那個銀行里面貸款開承兌,但是他開承兌的步驟是這個樣子的,比如說我要開,我要在銀行開100萬的承兌,那我就要打80萬的保證金進去,然后銀行就給我開100萬的承兌,相當(dāng)于銀行就先幫我嗯墊付20萬,然后就是這一次嘛,我們公司然后開了200多萬的承兌。我們就打了200萬的保證金進去,但是開開最終開出了250萬的承兌,但是實際的銀行轉(zhuǎn)的保證金是200萬,然后我就想了一下,我那個,就比如說我轉(zhuǎn)保證金進去的時候,我就擺的是借其他應(yīng)付款,然后保證金賬戶,然后貸銀行存款。
老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因為想做新的項目,但是這里有個問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預(yù)付也掛了200多萬,我們和B款項已經(jīng)結(jié)清,這些票開出來其實都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風(fēng)控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認(rèn),信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項已清。預(yù)付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風(fēng)控那邊還是不會信(我不知道風(fēng)控的原理)。第二個辦法,還是那200多萬票我們不承認(rèn),預(yù)付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項,就是暫用幾天,先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風(fēng)控查過了我們再把預(yù)付補回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認(rèn)成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點長,前面問了2次都沒寫完,其實我這里還省略了一些麻煩老師了)
公司老板跟另外一個股東合股,經(jīng)過商量兩家公司的股東協(xié)議共用我們的展廳;當(dāng)時我們展廳裝修花了30萬,已經(jīng)全部攤銷完畢,新公司承擔(dān)10萬元的裝修款就可以共用展廳;最后就是新公司是不會把這10萬元以實物的形式給付我們公司的,他們經(jīng)過協(xié)議把這10萬元的裝修款轉(zhuǎn)為我們公司對新公司的投資款就可以了,兩個疑問,這個新公司應(yīng)付的十萬裝修款如何做分錄,是沖減我原公司的裝修費還是怎么處理?轉(zhuǎn)為投資款如何做分錄,麻煩老師說一下具體分錄
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
老師,我問的是融資回租的這個問題?
?一、融資性售后回租業(yè)務(wù)出租方會計處理 購入資產(chǎn),作分錄, 借:融資租賃資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(銀行存款) 購入即出租作分錄, 借:長期應(yīng)收款-應(yīng)收融資租賃款 貸:融資租賃資產(chǎn) 未實現(xiàn)融資收益 收款時作分錄, 借:銀行存款 貸:長期應(yīng)收款-應(yīng)收融資租賃款 同時分?jǐn)偽磳崿F(xiàn)融資收益, 借:未實現(xiàn)融資收益(按實際利率計算確認(rèn)) 貸:租賃收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 二、融資性售后回租業(yè)務(wù)承租方會計處理 出售資產(chǎn)時作分錄, 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 遞延收益 租入資產(chǎn)作分錄, 借:融資租賃資產(chǎn) 貸:長期應(yīng)付款 未確認(rèn)融資費用 付款時作分錄, 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 同時分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用, 借:財務(wù)費用 貸:未確認(rèn)融資費用(按實際利率確認(rèn)) 租入資產(chǎn)折舊, 借:管理費用 貸:累計折舊 分?jǐn)傔f延收益, 借:遞延收益 貸:管理費用
老師我問得這部分差額如果做賬務(wù)處理?
差額部分不是利息嗎
不是的,他這個是為了兩兩相抵,這部分款我們沒付,他們也沒收。但是租賃公司開了電子收據(jù) 。這部分怎么做賬務(wù)處理?
同學(xué)你好 開了發(fā)票計入營業(yè)外