對(duì)他這么做是不對(duì)的,按理說(shuō)應(yīng)該是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
我現(xiàn)在接的這個(gè)一般納稅人的賬會(huì)計(jì)走的時(shí)候都沒(méi)交接,我之前也沒(méi)有做過(guò)一般納稅人。其中高鐵票,飛機(jī)票報(bào)銷,進(jìn)項(xiàng)稅是我們自己算吧。打車票和過(guò)路費(fèi)發(fā)票這些也可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣嗎?住宿費(fèi)專票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
2022年4月份,甲公司有以下報(bào)銷單:①小林《有正式勞動(dòng)合網(wǎng)}報(bào)銷陸豐與成都之間往來(lái)的車票共2681.5元,其中:從陸豐到廣州的高鐵票161.5元;廣州到成都的飛機(jī)票980元,另外付了燃油費(fèi)附加180元和機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)80元;從成都到陸豐的大巴車1280元;在成都市內(nèi)車票157.05元,其中增值稅普通發(fā)票不含稅金額80元,增值稅6.6元,的士發(fā)票66元(發(fā)票上沒(méi)有購(gòu)買人的姓名和身份證號(hào)》,增值稅額4.45元,②小徐[有正式勞動(dòng)合同】報(bào)銷2019年3月的車票,陸豐到北京的離鐵票共2100元。③陳老師(聘請(qǐng)的專家?guī)凸咀鲎稍兎?wù))報(bào)銷陸豐與深圳往來(lái)的高鐵共160元。④小王報(bào)銷陸豐與美國(guó)舊金山之間的飛機(jī)票8500元,另支付燃油費(fèi)加780元和機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)900請(qǐng)計(jì)算甲公司本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
外聘專家發(fā)生的交通費(fèi)(機(jī)票、高鐵動(dòng)車票)該入哪個(gè)科目?我查了下公司以前會(huì)計(jì)的做賬記錄,都是計(jì)入差旅費(fèi)的,機(jī)票和高鐵動(dòng)車票都會(huì)有進(jìn)項(xiàng),不是非本公司員工車票的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的嗎?
老師,有幾個(gè)問(wèn)題,我們公司是一般納稅人:1、因?yàn)楣境鮿?chuàng),一年中就兩個(gè)月有收入銷項(xiàng),但因?yàn)橘I設(shè)備等,每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng),我也每個(gè)月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)留底。剛剛沒(méi)有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)很多高速費(fèi)發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒(méi)有人報(bào)銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報(bào)銷了我再勾選?3、高速費(fèi)發(fā)票和火車票、機(jī)票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專票記賬嗎?
1/1增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算題:一、2023年4月份,甲公司有以下報(bào)銷單:①小林(有正式勞動(dòng)合同)報(bào)銷陸豐與成都之間往來(lái)的車票共2681.5元,其中:從陸豐到廣州的高鐵票161.5元;廣州到成都的飛機(jī)票980元,另外付了燃油費(fèi)附加180元和機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)80元;從成都到陸豐的大巴車1280元;在成都市內(nèi)車票157.05元,其中增值稅普通發(fā)票不含稅金額80元,增值稅6.6元,的士發(fā)票66元(發(fā)票上沒(méi)有購(gòu)買人的姓名和身份證號(hào)),增值稅額4.45元。②小徐(有正式勞動(dòng)合同)報(bào)銷2019年3月的車票,陸豐到北京的高鐵票共2100元。③陳老師(聘請(qǐng)的專家?guī)凸咀鲎稍兎?wù))報(bào)銷陸豐與深圳往來(lái)的高鐵共160元。④小王報(bào)銷陸豐與美國(guó)舊金山之間的飛機(jī)票8500元,另支付燃油費(fèi)附加780元和機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)900元。請(qǐng)計(jì)算甲公司本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
那之前做的,進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,那計(jì)差旅費(fèi)的需要怎么調(diào)呢?
借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借管理費(fèi)用差旅費(fèi)負(fù)數(shù)