你好,報稅的時候按開票軟件導(dǎo)出來的月度或者季度發(fā)票匯總表申報,無票收入需要做一個未開票收入明細(xì)表,按數(shù)據(jù)直接填寫在申報表里面就可以了
老師您好, 我想請教關(guān)于全盤會計的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會自動出相關(guān)的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(廣東),進(jìn)行進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個點稅,但是每個季度申報增值稅的時候系統(tǒng)會自動跳出這個季度開的票額沒錯,但是稅報表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應(yīng)交稅費這邊跟開票的稅額對不上這種要怎么處理
老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個點稅,但是每個季度申報增值稅的時候系統(tǒng)會自動跳出這個季度開的票額沒錯,但是稅報表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應(yīng)交稅費這邊跟開票的稅額對不上這種要怎么處理
老師,我剛?cè)ゴ碛涃~公司,請問他們會計師傅每月提前報稅怎么操作 ? 只根據(jù)開票系統(tǒng)和認(rèn)證系統(tǒng)嗎?然后后面再制作記賬憑證和打銀行回單嗎老師
請問老師,代理記賬公司,師傅說每月都是先報稅后登賬,報稅的時候只依據(jù)開票系統(tǒng)的銷售額和稅額以及認(rèn)證系統(tǒng)的稅額嗎?如果有無票收入的話請問怎么先報稅呢?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,這個無票收入是問老板要數(shù)據(jù)對嗎?如果老板少報了的話,那我報稅就會少報,這個有什么影響嗎?或者說老板故意不提供無票收入明細(xì),該怎么辦呢
因為代理記賬主要是做的申報,做賬,所以資料有時會提供的不詳細(xì),不過一般在簽訂合同的時候,都會跟老板說清楚,責(zé)任和風(fēng)險也會在合同中規(guī)避,老板有相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)
天哪 老師不愧是老師 受教啦 謝謝老師
不客氣的呢,所以你不用太擔(dān)心,多學(xué)習(xí)加油