你好,可以的啊,就是按照季度的合計(jì)申報(bào)。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度的購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅忘申報(bào)了,這個(gè)季度和這季度的購(gòu)銷(xiāo)合同一起在網(wǎng)上申報(bào)可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報(bào)的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報(bào),可以申請(qǐng)改為按季度嗎?第2個(gè)問(wèn)題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同,那我怎么申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅?
老師,印花稅被調(diào)整為按季申報(bào),那請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的時(shí)候可以將這一個(gè)季度的合同金額匯總申報(bào)嗎?
老師,我們印花稅買(mǎi)賣(mài)合同按季度申報(bào),上個(gè)月發(fā)生了20次買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù),合計(jì)金額12萬(wàn),申報(bào)印花稅的時(shí)候,計(jì)稅金額直接填寫(xiě)這個(gè)季度合計(jì)金額12萬(wàn)嗎
老師,本季度印花稅按合同不含稅金額100萬(wàn)申報(bào),實(shí)際結(jié)算金額截止至申報(bào)期只有50萬(wàn),那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)結(jié)算金額欄如何處理呢?還需要再次針對(duì)這個(gè)合同申報(bào)嗎?
個(gè)人代開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開(kāi)出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請(qǐng)問(wèn)老師,公司將要注銷(xiāo),屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車(chē)如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒(méi)有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類(lèi)似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專(zhuān)管員老師發(fā)來(lái)如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅!??! 請(qǐng)問(wèn)怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開(kāi)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀