你好,學(xué)員,不需要重分類的
基礎(chǔ)知識(shí)問題 1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金中的特殊調(diào)整業(yè)務(wù) 應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)和預(yù)收款項(xiàng)等賬戶借方對(duì)應(yīng)的賬戶不是銷售商品提供勞務(wù)產(chǎn)生的“收入和增值稅類”賬戶,則作為加項(xiàng)處理,如賒銷固定資產(chǎn)等 問題,為什么賒銷固定資產(chǎn)是加項(xiàng) 2、應(yīng)收賬款如是報(bào)表余額(已扣減壞賬準(zhǔn)備),則應(yīng)收賬款本期減少額=應(yīng)收賬款報(bào)表期初余額-應(yīng)收賬款報(bào)表期末余額-本期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 不懂,解釋一下 3、計(jì)算銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,貼現(xiàn)息為什么要減掉 4、計(jì)算購(gòu)買商品、勞務(wù)支付現(xiàn)金,存貨減少為什么要減去,累計(jì)折舊為什么要減去。特殊業(yè)務(wù)的處理原則:應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款及存貨等賬 戶(不含四個(gè)賬戶的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù))借方對(duì)應(yīng)的賬戶不是購(gòu)買商品、 接受勞務(wù)產(chǎn)生的“現(xiàn)金類”賬戶,則作為減項(xiàng)處理,如分配的工資費(fèi)用等;如其貸方對(duì)應(yīng)的賬戶不是“銷售成本和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”類賬戶,則作為加項(xiàng)處理,如工程項(xiàng)目領(lǐng)用本企業(yè)商品的。 這里特殊業(yè)務(wù)的加和減項(xiàng)不懂,解釋一下
老師,我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)拿貨,跟供應(yīng)商說好了一個(gè)月開一次票或者到多少金額開票,但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商,然后回來拿收據(jù)報(bào)銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時(shí)記賬是借庫(kù)存商品,貸銀行存款
老師,請(qǐng)問一下這種情況如何處理 小雨點(diǎn)貸款 付款到豪爵 ,豪爵收到款了直接給我們開收據(jù) 我們又開票給小雨點(diǎn) 就是相當(dāng)于三方的關(guān)系,但是我們供應(yīng)商是豪爵 我這個(gè)相當(dāng)于分公司。 遠(yuǎn)新開票分錄 借應(yīng)收賬款 小雨點(diǎn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 收到遠(yuǎn)新收據(jù) 借應(yīng)付賬款 豪爵 貸 應(yīng)收賬款 小雨點(diǎn) 意思就是 我們分公司銷售摩托車給客戶 我們的車是總公司那拿車的,我們給他貸款跟分公司買車 所以分公司需要開票給客戶 ,但是客戶貸款的錢直接到到總公司那邊,然后總公司收到了給我們開收據(jù) 這個(gè)分錄要怎么做吖
收到客戶的融信云條等供應(yīng)鏈票據(jù),記賬到應(yīng)收票據(jù)-供應(yīng)鏈票據(jù),報(bào)表披露是否需要重分類
老師,我想咨詢一下,之前我收到了一個(gè)貨款,但是認(rèn)為只是貨款,在供應(yīng)鏈下的應(yīng)收賬款管理模塊下的收款單據(jù)錄入,就入的預(yù)收賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是押金,需要從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到押金,但是沒有開發(fā)票,這個(gè)在供應(yīng)鏈怎么操作?
老師 單位經(jīng)營(yíng)在異地 可以跨地區(qū)申報(bào)嗎
老師,我問下設(shè)備只開了一部分發(fā)票怎么入固定資產(chǎn)?
本公司變更了控股股東,已在公示系統(tǒng)公示了,后來因其他原因又不需要變更股東了,這個(gè)情況怎么辦哦?需要重新公示回來變成原股東嗎
老師 你好 我四月份的成本在庫(kù)存系統(tǒng)里面暫估了,但是沒做賬,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在做五月份的賬了 要怎么處理呀
郭老師,對(duì)方個(gè)人去柜臺(tái)給我們公司轉(zhuǎn)了錢,其實(shí)是轉(zhuǎn)錯(cuò)了,那這樣的情況下怎么辦?如果退回去的話對(duì)方的賬號(hào)直接是銀行。那怎么辦?
老師,公司車賣了,憑二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬可以嗎?把之前的價(jià)值轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理去,賣虧了的,虧了12萬多,這種賬務(wù)處理怎么做
現(xiàn)金付材料款分錄是什么
老師,破產(chǎn)清算后支付順序是什么?
現(xiàn)金收貨款分錄是什么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中以前會(huì)計(jì)遺留下來的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),查看記錄都是預(yù)繳的稅款,請(qǐng)問怎樣能沖減或者調(diào)整賬面數(shù)據(jù)啵,目前網(wǎng)上申報(bào)填寫稅收統(tǒng)計(jì)調(diào)查時(shí)顯示不通過,比如應(yīng)付賬款為80萬,應(yīng)交稅費(fèi)為-36萬,提示流動(dòng)負(fù)債不能小于應(yīng)付賬款?