您好,可以按合額先入賬,后面補(bǔ)齊發(fā)票
固定資產(chǎn)多進(jìn)賬好還是少進(jìn)賬好?為什么? 在發(fā)票全部開齊的情況下,可以一部分入固定資產(chǎn),一部分入其他設(shè)備嗎?例如圖中,怎么做會(huì)計(jì)分錄更合理
我這邊買了2臺(tái)清運(yùn)車,發(fā)票只能開1部分,剩下的那部分怎么入固定資產(chǎn)啊
老師 我們購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備 只付了90%的款 剩下的10%等一年后再付 但是設(shè)備已經(jīng)開始使用 開發(fā)票也只開了90% 記固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候怎么記呢
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備以建設(shè)完成,收到部分發(fā)票,合同也簽了,但是發(fā)票不齊全,那我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時(shí)候按那個(gè)金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師,固定資產(chǎn)發(fā)票到了一部分,設(shè)備還在做,怎么做分錄
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
交5月印花稅,采購(gòu)貨物,發(fā)票沒來,需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們是建筑公司,有沒有項(xiàng)目平移的情況?比如說我公司中標(biāo)了甲公司的項(xiàng)目120萬。平移給丙公司。這個(gè)在稅務(wù)上面怎么處理呢?我們應(yīng)該開120萬建筑服務(wù)給甲公司,丙公司開120萬建筑服務(wù)給我們嗎,平移的價(jià)格要一樣嗎?
老為什么不減去1萬呢?謝謝
老師,期末所有者/期初所有者=資本保值增值率,期初所有者+凈利潤(rùn)/期初所有者=資本保值增值率,這兩個(gè)公式有什么區(qū)別?
這個(gè)是專票,怎么暫估呀?
這個(gè)有合同,按合同來就可以
那如果后面不付那么多錢也不用開票怎么做賬
再把多做的沖掉就可以
那這樣會(huì)折舊金額不對(duì)了呀
把多折舊的也紅沖掉
這樣子不是每個(gè)月的折舊金額都不一樣呀
如果你能知道發(fā)票開不到,你先按實(shí)際收到的發(fā)票來入賬
后面收到發(fā)票還可以再入固定資產(chǎn)里面
那這樣子也不對(duì)吧?實(shí)際上是一個(gè)設(shè)備我需要入兩次賬嗎?我知道少付多少金額,那我暫估一部分和開了票的一起入賬。那到時(shí)來票是直接貼在后面只做稅金還是說要沖回暫估,再做筆正確的?這樣子折舊費(fèi)就對(duì)不上了吧?
折舊到時(shí)多計(jì)提的一筆沖回,只能這樣了
這樣調(diào)賬還是好些的