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老師,我問下設(shè)備只開了一部分發(fā)票怎么入固定資產(chǎn)?

2025-06-11 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-11 14:11

您好,可以按合額先入賬,后面補(bǔ)齊發(fā)票

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快賬用戶6212 追問 2025-06-11 14:12

這個(gè)是專票,怎么暫估呀?

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:17

這個(gè)有合同,按合同來就可以

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快賬用戶6212 追問 2025-06-11 14:24

那如果后面不付那么多錢也不用開票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:29

再把多做的沖掉就可以

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快賬用戶6212 追問 2025-06-11 14:32

那這樣會(huì)折舊金額不對(duì)了呀

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:36

把多折舊的也紅沖掉

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快賬用戶6212 追問 2025-06-11 14:49

這樣子不是每個(gè)月的折舊金額都不一樣呀

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:51

如果你能知道發(fā)票開不到,你先按實(shí)際收到的發(fā)票來入賬

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:52

后面收到發(fā)票還可以再入固定資產(chǎn)里面

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快賬用戶6212 追問 2025-06-11 16:08

那這樣子也不對(duì)吧?實(shí)際上是一個(gè)設(shè)備我需要入兩次賬嗎?我知道少付多少金額,那我暫估一部分和開了票的一起入賬。那到時(shí)來票是直接貼在后面只做稅金還是說要沖回暫估,再做筆正確的?這樣子折舊費(fèi)就對(duì)不上了吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-11 16:08

折舊到時(shí)多計(jì)提的一筆沖回,只能這樣了

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齊紅老師 解答 2025-06-11 16:08

這樣調(diào)賬還是好些的

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