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你好老師,企業(yè)的賬的銀行對(duì)賬單不一樣,我要做賬進(jìn)行調(diào)整,什么情況需要調(diào)整到以前年度損益調(diào)整,什么時(shí)候不需要調(diào)整,直接補(bǔ)記到當(dāng)月就可以了

2022-09-22 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-22 15:19

你好,涉及到以前年度損益調(diào)整科目地用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,這個(gè)需要修改匯算清繳。

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齊紅老師 解答 2022-09-22 15:19

不修改匯算清繳的情況下,直接坐到當(dāng)年。

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快賬用戶4398 追問(wèn) 2022-09-22 15:21

是不是影響損益的要用以前年度損益進(jìn)行調(diào)整,不影響的就直接做到當(dāng)月就可以了

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快賬用戶4398 追問(wèn) 2022-09-22 15:22

例如收入,費(fèi)用記錯(cuò)了,假如銀行的利息記錯(cuò)會(huì)計(jì)把數(shù)字記錯(cuò)了,需要怎么做賬調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-09-22 15:24

你好,那你看一下你當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的。

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快賬用戶4398 追問(wèn) 2022-09-22 15:26

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸:銀行存款 但是她的利息支出本來(lái)是1700 但是之前的會(huì)計(jì)記成2200,我應(yīng)該怎么調(diào)整,是不是已經(jīng)影響損益了,

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齊紅老師 解答 2022-09-22 15:26

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)金額寫(xiě)差額就可以了,然后去納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)帳載金額就可以了,需要調(diào)增。

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快賬用戶4398 追問(wèn) 2022-09-22 15:43

如果是當(dāng)年發(fā)生的,還需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-22 15:44

你好,在這個(gè)月紅沖就可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4398 追問(wèn) 2022-09-22 15:45

這個(gè)月需要做分錄嗎?做相反的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 15:52

是的是的對(duì)的是的對(duì)的是的。

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快賬用戶4398 追問(wèn) 2022-09-22 15:56

例如多做了500利息費(fèi)用,就是 借:銀行存款 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用 數(shù)字寫(xiě)成負(fù)數(shù),還是寫(xiě)成紅字

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齊紅老師 解答 2022-09-22 15:57

軟件做賬的放到借方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4398 追問(wèn) 2022-09-22 15:58

都放到借方是吧?然后財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)嗎?銀行存款還是正數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-09-22 15:59

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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你好,涉及到以前年度損益調(diào)整科目地用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,這個(gè)需要修改匯算清繳。
2022-09-22
你好; 跨年了 要走利潤(rùn)分配去 ;或者是建議你反結(jié)賬去改 哈; 不然你調(diào)整了利潤(rùn)分配到時(shí)報(bào)表勾稽里面 也有差異的
2022-04-11
你好!他們沒(méi)有用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就沒(méi)有這個(gè)科目
2024-04-17
補(bǔ)收入話,我建議是反結(jié)賬補(bǔ)12月,你需要問(wèn)下你稅局看你們地區(qū)年報(bào)是不是可以和季報(bào)不一樣,還有增值稅申報(bào)需要更正申報(bào),
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你好,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。
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