你好;? ? ?補(bǔ)報(bào)印花稅 ; 滯納金是 = 少繳納稅費(fèi) *萬分之五*少繳納天數(shù)的;? 罰款看地方;? ? ?
老師,你好,請(qǐng)教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開了專票,請(qǐng)問下,怎么做賬?這個(gè)收到的租金還是交給了出租方的,因?yàn)槌鲎夥浇o我們開了發(fā)票,我們分租部分出去,對(duì)方也要我們開票,我們開了,但這個(gè)賬應(yīng)該不是其他業(yè)務(wù)收入吧,因?yàn)檫@個(gè)租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發(fā)票,開了部分給別人
老師,我單位把廠房其中一部分100平方米租給別的單位了,但是租金一年3500元,我要申報(bào)印花稅,應(yīng)該交多錢
老師,我單位把廠房一部分,其中100平方米租賃給別人了,租金一年5000元,但是這部分租賃收入忘記繳納印花稅了,罰款,滯納金,怎么收?
關(guān)于個(gè)人出售不動(dòng)產(chǎn)的稅務(wù)問題,想請(qǐng)問一下計(jì)算過程
老師,我公司去年11月份有一筆轉(zhuǎn)租部分閑置廠房的租金收入,已開票給承租方了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒拿到租賃合同,忘記結(jié)轉(zhuǎn)記入其他業(yè)務(wù)成本了,全額記入利潤(rùn)了,現(xiàn)在匯算清繳要怎么做呢,那賬務(wù)處理又要怎么做呢,謝謝老師解答
對(duì)方開的費(fèi)用普票 這個(gè)費(fèi)用類型如果稅率不是0%的情況下 但是對(duì)方按0%開了出來 這種票入賬對(duì)我這邊有什么影響嗎?
咨詢下:電子發(fā)票(鐵路電子客票) 退票費(fèi) 【藍(lán)色】可以勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?應(yīng)該不需要計(jì)算抵扣?
老師:請(qǐng)問怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?
我想問一下 個(gè)體工商戶需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師你好,采用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,財(cái)務(wù)報(bào)表中投資沒益(賣股票取得的投資損失,財(cái)報(bào)中用負(fù)數(shù)表示)抓取不到企業(yè)所得稅報(bào)表中(此科目灰色顯示不好填,其他收益可以填),老師現(xiàn)在怎么處理,是要更改財(cái)務(wù)報(bào)表?
公司為銷售人員租的房子,租金稅金都由公司承擔(dān)該如何入賬
老師你好!我在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示,可以提交申報(bào)嗎?“通過申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額測(cè)算您的扣除總額,與取得發(fā)票金額、申報(bào)工資薪金及相關(guān)稅費(fèi)之和差異較大,請(qǐng)確??鄢?xiàng)目取得合法憑證、支付薪資履行扣繳義務(wù)、并確認(rèn)本欄填報(bào)正確。”
老師 您好 藥店診所的收入在申報(bào)增值稅的時(shí)候填服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)銷售欄嗎
請(qǐng)教一下:公司這邊由于工作需要 可能需要不固定時(shí)間 不固定人員的臨時(shí)搬運(yùn)工 目前想和勞務(wù)派遣公司合作 那邊勞務(wù)派遣公司說是直接跟他們結(jié)算 他們最后負(fù)責(zé)工資發(fā)放 用工風(fēng)險(xiǎn)也是他們勞務(wù)派遣公司承擔(dān) 后面會(huì)在簽訂協(xié)議的時(shí)候 備注清楚 這個(gè)的話 如果后期在我們的工作場(chǎng)所 工作期間發(fā)生意外事故 雖然協(xié)議簽訂用工風(fēng)險(xiǎn)有勞務(wù)派遣公司承擔(dān) 他們會(huì)不會(huì)不配合 互相扯皮 牽連到我們企業(yè)
本季度企業(yè)所得稅還可以預(yù)交嗎?
那有廠房租賃收入5000元,也得繳納房產(chǎn)稅吧?按租賃收入12%收?
?你好1. 是的。 要繳納房產(chǎn)稅? 12%? ; 對(duì)的? ?
按租金金額的12%繳納
?你好; 是的; 按照租金收入 *房產(chǎn)稅? ??
沒交,那房產(chǎn)稅,也得罰款吧?
?你好; 是的;? 會(huì)有罰款 和補(bǔ) 稅和滯納金的??
房產(chǎn)稅的滯納金如何收???
?你好; 滯納金 = 少支付金額 *萬分之五 *少繳納天數(shù)??