您好!稅前租金=83000/(1-9%)=91208.79 增值稅=91208.79*9%=8208.79 城建稅=8208.79*7% 房產(chǎn)稅=91208.79*12% 土地使用稅=3000*6 印花稅=91208.79*0.1% 個稅=91208.79*80%*20% 您參考下
i3、集A運輸公司,從事的是國家非限制和禁止的行業(yè),公司人數(shù)100人:2022年三季度,公司以前年度自建固定資產(chǎn)房屋建筑物820平方米,賬面價值890.26萬元,公司土地證記載的土地面積920平方米,土地賬面價值250萬元,當(dāng)?shù)厥康囟愵~3元一平方米,投資性房2月地產(chǎn)價值420萬元均為商鋪,三季度簽訂合同金額143,000.00元出租商鋪,提供旅安運箱性照各156000000萬元,銷售商品56,000.00元,發(fā)生成本合計1,285,400.00元,三季度,應(yīng)繳納多少增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅和企業(yè)所得稅。(取得的收入均為含稅價,房產(chǎn)稅稅率使用國家規(guī)定)這個題應(yīng)該怎么計算?是小型微利企業(yè)的最新政策
i3、集A運輸公司,從事的是國家非限制和禁止的行業(yè),公司人數(shù)100人:2022年三季度,公司以前年度自建固定資產(chǎn)房屋建筑物820平方米,賬面價值890.26萬元,公司土地證記載的土地面積920平方米,土地賬面價值250萬元,當(dāng)?shù)厥康囟愵~3元一平方米,投資性房2月地產(chǎn)價值420萬元均為商鋪,三季度簽訂合同金額143,000.00元出租商鋪,提供旅客運輸服務(wù)156000000萬元,銷售商品56,000.00元,發(fā)生成本合計1,285,400.00元,三季度,應(yīng)繳納多少增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅和企業(yè)所得稅。(取得的收入均為含稅價,房產(chǎn)稅稅率使用國家規(guī)定)這個題應(yīng)該怎么計算?是小型微利企業(yè)的最新政策
關(guān)于個人出售不動產(chǎn)的稅務(wù)問題,想請問一下計算過程
某中國公民張 XX 將其位于黃驊市區(qū)的一棟商鋪(占也面積300平米,年單位標準稅額6元/平米)出租給“滄州旭ヨ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”,雙方約定稅后年租金收入83000元單位:元 (問】 、稅前租金收入為多少? 2、所有的稅費(增值稅、城建稅、附加、房產(chǎn)稅、土地使用說、印花稅、個人所得稅)分別為多少?
31.地處市區(qū)的某企業(yè)2019年發(fā)生以下業(yè)務(wù),當(dāng)?shù)卣?guī)定的房產(chǎn)稅原值減除標準為30%,城鎮(zhèn)土地使用稅單位稅額為3元/平方米,載貨汽車的車船稅額為60元/噸,契稅稅率為4%。(1)企業(yè)擁有經(jīng)營用廠房4間,每間廠房原值為1000萬元,其中3間廠房自用,另外1間出租給某單位作為倉庫使用,租期一年,年租金收入60萬元。(2)企業(yè)房及辦公樓占地面積共計80000平方米(其中有一間占地10000平方米的車間無償提供給公安消防隊使用,廠辦子弟學(xué)校占地20000平方米);(3)企業(yè)擁有并使用以下車輛:①自重噸位為5噸的貨車10輛;(2)自重噸位為4噸的貨車掛車5輛;(4)取得一塊土地的使用權(quán)準備建造新廠房,支付地價款及相關(guān)費用3000萬元;(5)與甲簽訂以貨易貨合同,本企業(yè)貨物價值350萬元,甲貨物價值450萬元。要求:分項計算企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、契稅、印花稅。
老師好,工商年報中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準 填寫哪一個
老師,請教您個問題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個需要發(fā)票嗎?沒有發(fā)票,在做匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項扣除嗎
老師 這題不會!麻煩講解一下
老宣傳費用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務(wù)所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個稅。還需要進行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過戶給個人,當(dāng)時買的就是二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在對方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬