第2步?jīng)]有銀行存款和現(xiàn)金不需要做預(yù)算會(huì)計(jì),有時(shí)才涉及預(yù)算會(huì)計(jì)
麻煩老師繼續(xù)解答下,就是說(shuō)以后我收到發(fā)票第一時(shí)間做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)嗎?付了之后就在做預(yù)算會(huì)計(jì)?但是,這樣的話時(shí)間就不一致了,財(cái)務(wù)軟件上是一個(gè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)在同一張憑證上,這個(gè)怎么做呢?之前的都沒(méi)做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒(méi)做的分錄現(xiàn)在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄的話,時(shí)間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
原材料運(yùn)費(fèi)和原材料采購(gòu)入庫(kù)單不同步,原材料運(yùn)費(fèi)公司員工提貨時(shí)就付款了,但是倉(cāng)管會(huì)到第二天,第三天入庫(kù),這個(gè)原材料運(yùn)費(fèi)怎么管理做賬好呢?我們是進(jìn)銷(xiāo)存軟件!我是讓倉(cāng)管啥時(shí)候入庫(kù),把運(yùn)費(fèi)給備注上,這樣我也要自己再慢慢核對(duì),當(dāng)時(shí)做不了會(huì)計(jì)分錄賬,我這樣做也不對(duì)吧,有簡(jiǎn)便方法嗎?
老師,老板貸款購(gòu)買(mǎi)車(chē),首付款銀行扣款是:85700.00元。發(fā)票是機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票發(fā)票價(jià)稅合計(jì):241900.00元。不含稅額:214070.8元,增值稅是27829.2元。稅款享受優(yōu)惠政策,只需10703.54元(這部分的稅款在系統(tǒng)上已經(jīng)交,但并未見(jiàn)扣銀行款。)。 像這種情況做以下第一步的分錄是否正確,第二步稅金部分怎么做呢??jī)?yōu)惠知道是營(yíng)業(yè)外收入,但怎么轉(zhuǎn)出來(lái)? 第一步: 借:固定資產(chǎn) 214070.8 應(yīng)交稅金——增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 10703.54 貸:銀行存款 85700.00 長(zhǎng)期借款 156200 第二步稅金轉(zhuǎn)出進(jìn)行交費(fèi)怎么做分錄呢?
老師,老板貸款購(gòu)買(mǎi)車(chē),首付款銀行扣款是:85700.00元。發(fā)票是機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票發(fā)票價(jià)稅合計(jì):241900.00元。不含稅額:214070.8元,增值稅是27829.2元。稅款享受優(yōu)惠政策,只需10703.54元(這部分的稅款在系統(tǒng)上已經(jīng)交,但并未見(jiàn)扣銀行款。)。 像這種情況做以下第一步的分錄是否正確,第二步稅金部分怎么做呢??jī)?yōu)惠知道是營(yíng)業(yè)外收入,怎么做分錄? 第一步: 借:固定資產(chǎn) 214070.8 應(yīng)交稅金——增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 27829.2 貸:銀行存款 85700.00 長(zhǎng)期借款 156200 第二步: 稅金怎么做分錄?值稅是27829.2元,老板現(xiàn)金交稅,交了10703.54元,享受優(yōu)惠政策:27829.20-10703.54=17122.66元。這個(gè)怎么做分錄?
老師,預(yù)付款給第三方購(gòu)買(mǎi)機(jī)票,發(fā)生的一系列分錄,這樣做對(duì)不對(duì)呢。第二步很疑惑需不需要預(yù)算會(huì)計(jì)也做分錄呢。
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?